同學(xué)你好 這幾種都對
單項選擇題1.不屬于所有者權(quán)益的項目是()A.法定盈余公積B.資本溢價C.債權(quán)人權(quán)益D.未分配利潤2.資本溢價是指()A.投資人繳付的出資額大于注冊資本的差額B.企業(yè)發(fā)生的財產(chǎn)溢余C.投資人的注冊資本大于繳付的出資額D.企業(yè)接受的捐贈3.屬于短期借款的是()。A.固定資產(chǎn)投資借款B.更新改造借款C.科研開發(fā)借款D.生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)借款4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間發(fā)生的長期借款利息費用,應(yīng)記人()科目。A.長期待攤費用B.在建工程C.財務(wù)費用D.銷售費用5.購入機器設(shè)備所支付的增值稅,應(yīng)()。A.記作進項稅額予以抵扣B.計入所購固定資產(chǎn)成本C.記作已交稅金予以抵扣D.計入企業(yè)經(jīng)營成本6.不計提折舊的固定資產(chǎn)是()。A.閑置的房屋B.融資租入的設(shè)備C.臨時出租的設(shè)備D.已提足折舊仍繼續(xù)使用的設(shè)備7固定資產(chǎn)清理結(jié)束后,應(yīng)將凈損失轉(zhuǎn)入()科目。A.管理費用B.制造費用C.營業(yè)外支出D.營業(yè)外收入8.在外購材料業(yè)務(wù)中,()情況產(chǎn)生了在途材料。A.貨款付清,同時收料B.付款在前,收料在后C.收料在前,付款在后D.根據(jù)合同規(guī)定,預(yù)付貨款9.銀行匯票的付款期為自出票日起()。A.半年B.一年C.三個月D.一個月
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師幫我看看這幾個題 1.[單選題] 短期借款所發(fā)生的利息,一般應(yīng)記入的會計科目是 A管理費用 B投資收益 C財務(wù)費用 D營業(yè)外支出 2.[單選題] 企業(yè)在轉(zhuǎn)銷已經(jīng)確認的無法支付的應(yīng)付賬款時,應(yīng)貸記的會計科目是 A其他業(yè)務(wù)收入 B營業(yè)外收入 C盈余公積 D資本公積 3.[單選題] 對于預(yù)收貨款業(yè)務(wù)不多的企業(yè),其所發(fā)生的預(yù)收貨款可以通過以下賬戶進行核算 A應(yīng)收賬款 B應(yīng)付賬款 C預(yù)付賬款 D其他應(yīng)收款 4.[單選題] 下列屬于長期負債的項目是 A應(yīng)付債券 B應(yīng)付票據(jù) C應(yīng)付股利 D應(yīng)付賬款 5.[單選題] 長期借款利息的計算和支付,應(yīng)通過以下科目核算 A應(yīng)付利息 B其他應(yīng)付款 C長期應(yīng)付款 D長期借款 6.[多選題] 企業(yè)的下列籌資方式中,屬于長期負債的包括 A發(fā)行3年期公司債券 B發(fā)行9個月的公司債券 C向銀行借入2年期的借款 D融資租入固定資產(chǎn)的租賃費 E發(fā)行普通股票 7.[多選題] “長期借款”科目的借方反映的內(nèi)容有 A借入的長期借款本金 B應(yīng)計的長期借款利息 C償還的長期借款本金? D償還的長期借款利息 E償還的應(yīng)付債券利息
老師,公司辦理建筑承包三級資質(zhì)和機電總包三級資質(zhì)26.6w,現(xiàn)在收到預(yù)付款的現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費1個點專票14.8w,是建安行業(yè),可以借長期待攤費用 貸應(yīng)交稅費-銷項稅額 貸預(yù)付賬款 借成本類科目還是費用類科目?貸長期待攤費用呢?這些科目都對嗎?
1、案例分析題(共15分)1.提供安全保護服務(wù)的企業(yè)可以按項目分別采用一般計稅方法和簡易計稅辦法嗎?提供建筑服務(wù)可以按項目分別采用一般計稅方法和簡易計稅辦法嗎?請分別說明理由。(7分)2.財務(wù)費用是否可以抵扣進項稅額?(8分)案例:某設(shè)備銷售公司由于資金出現(xiàn)問題,從一家包裝加工廠借款5000萬元,借款期限整整一年,年息6%,該設(shè)備銷售公司2021年底歸還本息的時候依法取得了300萬元利息的增值稅專用發(fā)票,并認證抵扣了16.98萬元的增值稅。借:財務(wù)費用-利息支出283.02萬元應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)16.98萬元貸:銀行存款300萬元同時,由于兩家公司借款時候,找了一家融資擔(dān)保公司進行擔(dān)保,支付擔(dān)保公司手續(xù)費10.6萬元,也取得了專票進行了抵扣。借:財務(wù)費用-手續(xù)費10萬元應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)0.6萬元貸:銀行存款10.6萬元
老師 您好 我想請教一個問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯了 賬上的金額是對的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯誤 怎么辦啊
收到裝修工程進度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報表模板嗎?
23年匯算清繳更改必須要去線下嗎?
老師您好,我想問下,比如我們要買一套教具,里面有一千多樣?xùn)|西,總價就五六千塊錢,這個開發(fā)票,我可以開*教具一套,單價5000元,對吧?
您好,看本月虧損了還是盈利,是看凈利潤的數(shù)據(jù)嗎
收購發(fā)票開了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
老師,請問申報個人所得稅的詳細流程是什么呀,新員工怎么做信息采集呀
總結(jié) 1.市內(nèi)打車費-交通費 2.市外打車費-差旅費 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費—差旅費? 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計入—交通費?
老師,企業(yè)在計提城建稅時,申報完增值稅時候發(fā)現(xiàn)差一分錢,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓直接調(diào)一下賬上的保持和稅務(wù)局數(shù)據(jù)一致,我是不是直接在金蝶上賬上在原來的分錄上將金額改成和稅務(wù)局一樣的就行?
老師,那第二個分錄借成本類科目還是費用類科目?貸長期待攤費用,是哪個成本費用類科目呢?是工程施工~間接費用或者主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用~服務(wù)費呢?
這兩個都是可以的
老師,1.假如有公司在申請高企,沒有達到銷售指標(biāo),今年開票41w含稅,還少了銷售收入票71萬專票,老板要求會計這個月12月虛開專票+普票共計71w(當(dāng)中普票會開10w左右,專票61萬左右),財務(wù)負責(zé)人登記的是老板娘,發(fā)票上面的開票人也是老板娘,實際開票的是這個會計,這個會計虛開71萬發(fā)票的話,會計會要承擔(dān)刑事責(zé)任嗎?現(xiàn)在年底換工作也不好換, 2.那管理費用—服務(wù)費不行是嗎?
會計做賬和開票,
1.要的,虛開發(fā)票是違法的 2.可以的
那最好的解決辦法是老板娘她自己開票,會計只做賬和報稅,即使會計知道有虛開發(fā)票這回事,會計就沒有風(fēng)險是嗎? 但是我朋友說,會計開這個71w發(fā)票可以開,但要做合同、三流一體一致,朋友還說只要是發(fā)票的開票人顯示老板娘、財務(wù)負責(zé)人是老板娘,會計就沒什么風(fēng)險,到底可以這么操作嗎? 怎么樣做會計才沒風(fēng)險呢?要過年了,有點難找到合適工作,老板這個月馬上要啟動開票了
對的,開票人不寫你就寫了
老師,意思發(fā)票最下面的開票人、復(fù)核人、 收款人 的這個開票人寫老板娘、財務(wù)負責(zé)人也是她,就可以是嗎?
我剛看了,會計是辦稅員,老板娘是辦稅員和財務(wù)負責(zé)人
開票人和復(fù)核人不能是同一個
我還是沒懂意思,意思是財務(wù)負責(zé)人是老板娘,開票人也寫老板娘,還有三流一體,做合同,會計就可以開這個71w票就可以是嗎?會計就不用承擔(dān)責(zé)任是嗎?刑事責(zé)任是嗎
對,就是這樣的,開票人和財務(wù)負責(zé)人不是會計就行了
老師,開票人是說實際開發(fā)票的人要是老板娘?還是發(fā)票下邊的開票人寫老板娘呢?有點點緊張,在問下
對的,發(fā)票下面的人寫老板娘
感謝老師,感謝,這個問題困擾我好久了
滿意請給五星好評,謝謝