你好,屬于服務(wù)業(yè),3%增值稅。由于今年疫情影響,2020年12月31號前還是免稅。
我想問下,我們公司屬于建筑服務(wù)業(yè),小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是簡易計(jì)稅,3%的稅率,疫情減按1%征收,我們建筑服務(wù)業(yè)的增值稅是不是可以申請差額征稅,這個(gè)差額征收的稅率又是多少呢,
請問老師餐飲管理服務(wù)有限公司是屬于服務(wù)行業(yè)吧,這類小規(guī)模公司稅率是多少?個(gè)體工商戶是怎么征稅的?
老師,小規(guī)模公司要開普通發(fā)票,是清理固體的垃圾,開清理服務(wù)費(fèi),這個(gè)稅務(wù)的大類要開什么的,就是是屬于哪個(gè)稅
老師,你好。我公司的營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營范圍有供應(yīng)鏈管理服務(wù),餐飲管理與食品經(jīng)營(僅銷售與包裝食品);食品經(jīng)營許可證上主體業(yè)態(tài):餐飲服務(wù)經(jīng)營者(餐飲管理企業(yè))(網(wǎng)絡(luò)銷售),經(jīng)營項(xiàng)目:其他類食品銷售(食品經(jīng)營管理)。老師,請問我公司可以開餐飲服務(wù)發(fā)票嗎?我公司是一般納稅人,服務(wù)類的發(fā)票是不是6%,是否符合簡易計(jì)稅,如果可以,稅點(diǎn)是多少?
老師,你好。我想問一下,服務(wù)業(yè)酒店管理有限公司屬于小規(guī)模納稅人給我們開具得發(fā)票,稅率應(yīng)該是多少?我們公司是一般納稅人。
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級實(shí)務(wù)方向
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費(fèi)用計(jì)入什么科目,600元
老師,高速公路紙質(zhì)專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當(dāng)時(shí)客戶沒要求開發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報(bào)了無票收入了,現(xiàn)在還可以開發(fā)票嗎?還是說開了發(fā)票后面報(bào)稅沖抵?
個(gè)體工商戶呢?
個(gè)體工商戶一樣的2020年12月31號前還是免稅,平時(shí)3%
公司的服務(wù)對象是個(gè)體工商戶,收取的是管理費(fèi),怎么做賬,怎么交稅?
如果是小規(guī)模的話,3%的稅率,收取管理費(fèi).按商務(wù)輔助服務(wù)——企業(yè)管理服務(wù)開票 做賬入其他業(yè)務(wù)收入.
我們公司是租的商鋪,然后再租給商戶經(jīng)營,商戶有的是個(gè)人,有的是個(gè)體工商戶,商戶賣的餐費(fèi)都統(tǒng)一收到我們公司,我們公司收取一定管理費(fèi)之后,再發(fā)給商戶,我們的收入只是收取的管理費(fèi),我們怎么做憑證?怎么交稅?需要替?zhèn)€人和個(gè)體工商戶代扣代繳什么稅嗎?
你好,收到各商戶的錢入其他應(yīng)付款-XX商戶.管理費(fèi)算收入要繳稅. 你公司的營業(yè)執(zhí)照如果有自營餐飲之類的,你就要按收費(fèi)總額交稅,如果你的營業(yè)執(zhí)照沒有自營餐飲類,只是開租賃發(fā)票給商鋪,就不用代交稅.由于各商鋪?zhàn)约航欢?
商戶都是個(gè)人都不要發(fā)票,我們也必須給人家開嗎?
如果開票,臺頭開個(gè)人名字嗎
您好,老師,看到請回復(fù)一下,謝謝您