您好,現(xiàn)在不動(dòng)產(chǎn)已經(jīng)取消了分次抵扣的限制了,允許一次性抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師您好!取得代訂機(jī)票電子普通發(fā)票,在備注欄有乘機(jī)人實(shí)名制,這類(lèi)發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?說(shuō)現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)法允許抵扣,請(qǐng)教老師是不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,幫我看下以下法規(guī)更新了嗎,現(xiàn)在還適用否? 一般納稅人2016年5月1日后購(gòu)進(jìn)貨物和設(shè)計(jì)服務(wù)、建筑服務(wù),用于新建不動(dòng)產(chǎn),或者用于改建、擴(kuò)建、修繕、裝飾不動(dòng)產(chǎn)并增加不動(dòng)產(chǎn)原值超過(guò)50%的,其進(jìn)項(xiàng)稅額依照本辦法有關(guān)規(guī)定分2年從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。 應(yīng)取得2016年5月1日后開(kāi)具的合法有效的增值稅抵扣憑證。 上述進(jìn)項(xiàng)稅額中,60%的部分于取得抵扣憑證的當(dāng)期記入進(jìn)項(xiàng)稅額;40%的部分為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,于取得抵扣憑證的當(dāng)月起第13個(gè)月從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。 (1)購(gòu)買(mǎi)時(shí):(當(dāng)月認(rèn)證) 借:固定資產(chǎn)/在建工程等(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅(60%) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(40%) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款等 (2)第十三個(gè)月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―進(jìn)項(xiàng)稅額-固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅(40%) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(40%)
老師請(qǐng)教:現(xiàn)在取得的不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票先抵扣60%,待抵扣的40%納稅申報(bào)表主表有體現(xiàn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下稅盤(pán)的280元抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí),申報(bào)增值稅主表中哪里體現(xiàn)?附表已經(jīng)填數(shù)據(jù)了,但是主表沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái),需要自己自動(dòng)填
老師,購(gòu)買(mǎi)土地的進(jìn)項(xiàng)如何抵扣?因?yàn)闆](méi)有取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)時(shí)就在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(3)把那個(gè)數(shù)額進(jìn)去,現(xiàn)在我想抵扣進(jìn)項(xiàng)如何做?
如果一年內(nèi)有幾筆實(shí)繳投資款,工商年報(bào)的實(shí)繳金額要一筆一筆分開(kāi)寫(xiě),還是合計(jì)
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,員工離職后,在自然人扣繳端里面,除了把人員狀態(tài)設(shè)置為非正常,和填寫(xiě)離職時(shí)間,在保存后,是否還要再點(diǎn)擊報(bào)送?
老師,請(qǐng)問(wèn)代發(fā)工資問(wèn)題,就是我們開(kāi)票給對(duì)方電建,但是他們應(yīng)該付給我們的款,但是大部分款因?yàn)楝F(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了,那么因?yàn)槲覀兤渌灿袑?shí)際工資都有申報(bào)的,就是申報(bào)工地上面在職人員,對(duì)方電建要求要做這么多代發(fā)工資,如果都報(bào),工資比例太高了。這個(gè)不申報(bào)有什么影響嗎??
請(qǐng)問(wèn)老師,面試服裝銷(xiāo)售公司應(yīng)關(guān)注哪些問(wèn)題
請(qǐng)教一下,客戶(hù)是出口商,我們開(kāi)票給這個(gè)客戶(hù)??蛻?hù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上商品名稱(chēng)寫(xiě)了商品型號(hào)(英文名),沒(méi)寫(xiě)海關(guān)出口代碼對(duì)應(yīng)的商品名稱(chēng)。然后讓我們按照商品名稱(chēng)加了一個(gè)星號(hào)再加商品型號(hào)(英文名)開(kāi)在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號(hào)欄里面不填寫(xiě)。如果我們開(kāi)票,這個(gè)開(kāi)票對(duì)于我們公司和客戶(hù)是不是都有影響?感覺(jué)不太規(guī)范,所以提問(wèn)一下,這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注,會(huì)涉及出口偏稅問(wèn)題啊?
個(gè)獨(dú)怎么開(kāi)增值稅專(zhuān)票
公司賣(mài)出一臺(tái)固定資產(chǎn)鏟車(chē),已經(jīng)計(jì)提完,預(yù)計(jì)凈殘值9600,賣(mài)5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)課件嗎
老師,委托加工,借不是委托加工物質(zhì)嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報(bào)的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
請(qǐng)教什么時(shí)候開(kāi)始允許的?
是從2019年四月一號(hào)開(kāi)始允許抵扣的。
現(xiàn)在一次性抵扣納稅申報(bào)表里要填嗎?要有體現(xiàn)嗎?二表第9行還要填寫(xiě)嗎
現(xiàn)在一次性抵扣納稅申報(bào)表二表第9行還要填寫(xiě)嗎
我現(xiàn)在在外面呢,回去幫你看下吧
老師,回來(lái)了嗎?麻煩幫我看看!
抱歉抱歉,今天在外面開(kāi)會(huì)一天呢有個(gè)培訓(xùn),真是抱歉。
好,知道了!
真是抱歉啊,實(shí)在不好意思。
沒(méi)事,我已經(jīng)請(qǐng)教其他老師了!謝謝啦
好的好的,再次抱歉。