您好,現(xiàn)在不動產(chǎn)已經(jīng)取消了分次抵扣的限制了,允許一次性抵扣進項稅額。

老師您好!取得代訂機票電子普通發(fā)票,在備注欄有乘機人實名制,這類發(fā)票有進項稅額抵扣嗎?說現(xiàn)在的經(jīng)濟法允許抵扣,請教老師是不是可以抵扣進項稅額?
老師,幫我看下以下法規(guī)更新了嗎,現(xiàn)在還適用否? 一般納稅人2016年5月1日后購進貨物和設(shè)計服務(wù)、建筑服務(wù),用于新建不動產(chǎn),或者用于改建、擴建、修繕、裝飾不動產(chǎn)并增加不動產(chǎn)原值超過50%的,其進項稅額依照本辦法有關(guān)規(guī)定分2年從銷項稅額中抵扣。 應(yīng)取得2016年5月1日后開具的合法有效的增值稅抵扣憑證。 上述進項稅額中,60%的部分于取得抵扣憑證的當(dāng)期記入進項稅額;40%的部分為待抵扣進項稅額,于取得抵扣憑證的當(dāng)月起第13個月從銷項稅額中抵扣。 (1)購買時:(當(dāng)月認證) 借:固定資產(chǎn)/在建工程等(不含稅金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額-固定資產(chǎn)進項稅(60%) 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額(40%) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款等 (2)第十三個月: 借:應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―進項稅額-固定資產(chǎn)進項稅(40%) 貸:應(yīng)交稅費―待抵扣進項稅額(40%)
老師請教:現(xiàn)在取得的不動產(chǎn)進項稅發(fā)票先抵扣60%,待抵扣的40%納稅申報表主表有體現(xiàn)嗎?
老師,請問下稅盤的280元抵扣進項時,申報增值稅主表中哪里體現(xiàn)?附表已經(jīng)填數(shù)據(jù)了,但是主表沒有體現(xiàn)出來,需要自己自動填
老師,購買土地的進項如何抵扣?因為沒有取得增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時就在增值稅納稅申報表附列資料(3)把那個數(shù)額進去,現(xiàn)在我想抵扣進項如何做?
醫(yī)美機構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項目怎么判定是否符合免稅呢?
將會計證給集團房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個鴨蛋100元,乙公司的開負數(shù)發(fā)票一100個,一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買啊?
老師,這種個人開發(fā)票,代扣代繳個人所得稅,繳納的稅款,參不參與個人年收入不超過6萬就退稅?
如何每天核對吧臺酒水銷售情況
無票收入,和開發(fā)票收入有什么區(qū)別,納稅上怎么要求的
請教什么時候開始允許的?
是從2019年四月一號開始允許抵扣的。
現(xiàn)在一次性抵扣納稅申報表里要填嗎?要有體現(xiàn)嗎?二表第9行還要填寫嗎
現(xiàn)在一次性抵扣納稅申報表二表第9行還要填寫嗎
我現(xiàn)在在外面呢,回去幫你看下吧
老師,回來了嗎?麻煩幫我看看!
抱歉抱歉,今天在外面開會一天呢有個培訓(xùn),真是抱歉。
好,知道了!
真是抱歉啊,實在不好意思。
沒事,我已經(jīng)請教其他老師了!謝謝啦
好的好的,再次抱歉。