您好 虛開的發(fā)票反映在內(nèi)帳中

求助,各位老師,請問當(dāng)月進項大于銷項,有留底,也沒有預(yù)交增值稅,留底的這部分需要做賬務(wù)處理嗎,如果不做,留底的稅額下月怎么反映抵扣銷項稅額,謝謝各位老師的回答,期待中
虛開的發(fā)票反映在內(nèi)帳中嗎,如果不反映在內(nèi)帳中,拿增值稅的進項稅額稅就對不上
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價10萬,稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費一﹣增值稅(銷項稅額)10400指出問題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費附加等稅額)
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價10萬,稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費一﹣增值稅(銷項稅額)10400指出問題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費附加等稅額)
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價10萬,稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費一﹣增值稅(銷項稅額)10400指出問題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費附加等稅額)
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你好,老師,軟件上記賬憑證做到9月。為什么10月的科目余額表還有數(shù)據(jù)呢?
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這個月進材料100萬,產(chǎn)生稅金九萬,然后銷售額80萬,然后產(chǎn)生銷項稅7.2萬,然后銷售80萬的貨物,主營業(yè)務(wù)成本就73.6萬,有26.4萬的那個桂料是沒有用的,但是當(dāng)月抵扣增值稅的時候整整100萬的產(chǎn)業(yè)的增值稅9萬全部抵扣完了,那么,在利潤表里面是按全部抵扣增值稅的相應(yīng)進項材料100萬來出成本還是按照實際上銷售80萬所產(chǎn)生的實際成本,73.6萬來入到主營業(yè)務(wù)成本里呢?這個過程中的賬務(wù)處理是怎樣?
老師好,假如我在10月份還是小規(guī)模納稅人開了一張發(fā)票出去,但是我在11月變成一般納稅人,同樣11月我才有進項進來,11月這張發(fā)票可以開專票嗎
可是如果虛開的發(fā)票反映在內(nèi)帳中,如果A公司收到了B公司的貨款,并且開具了發(fā)票,但是收到的這筆款成了B公司投給A公司的投資款了,你看這筆業(yè)務(wù)怎么做?
不是貨款么 怎么又是投資款了?投資款是不需要開具發(fā)票的
外賬虛開的,內(nèi)帳相當(dāng)于投資款了,不需要返還給對方了
那就根據(jù)發(fā)票寫分錄 借:銀行存款 貸:實收資本 然后注明業(yè)務(wù)緣由