可以的,當(dāng)年調(diào)增,下年就調(diào)減

企業(yè)上年度計(jì)提的工資,在匯算清繳時(shí)未支付,做了納稅調(diào)增,產(chǎn)生稅款。如果在匯算清繳后支付了,還可以重新調(diào)整之前報(bào)表,要求退稅?
所得稅匯算前工資100萬(wàn)沒(méi)有付,需要納稅調(diào)增,匯算清繳之后付了之前未付的100萬(wàn),下一年匯算清繳前我能不能把之前100萬(wàn)也扣了呢?
2022年計(jì)提的費(fèi)用,一般是5.30號(hào)之前要付掉才能抵扣、還是自己給公司做匯算之前要付掉?比如公司2022年計(jì)提了1萬(wàn)的工資、但是2月份我已經(jīng)給公司匯算清繳了、但是沒(méi)有調(diào)減、那么這一萬(wàn)的工資要在我2月之前付掉、還是國(guó)家規(guī)定的5.30號(hào)之前付掉才可以不用調(diào)減
老師,比如說(shuō)固定資產(chǎn)100萬(wàn),我財(cái)務(wù)上是5年折舊的,每年20萬(wàn),但所得稅申報(bào)時(shí)一次性抵扣了100萬(wàn),那以后每年匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增20萬(wàn),現(xiàn)在賬面價(jià)值還剩70萬(wàn)的固定資產(chǎn)我賣了20萬(wàn),那沒(méi)有調(diào)增的70萬(wàn),匯算清繳時(shí)不用再調(diào)增了嗎?如果不調(diào)增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
年底暫估了300萬(wàn)成本,然后發(fā)票可以在下一年企業(yè)所得稅匯算清繳之前取得,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)紅沖上年度的分紅款,對(duì)企業(yè)所得稅有影響嗎
老師,公司收到同行因倒閉無(wú)償轉(zhuǎn)讓的貨物,0成本賬務(wù)要怎么處理比較好?
季度沒(méi)超30萬(wàn),月超10萬(wàn),這樣交稅嗎
賬上其他應(yīng)收張三一萬(wàn)五,收不回來(lái)了。其他應(yīng)付李四一萬(wàn)八不用付了。這兩個(gè)科目能否對(duì)沖下?符合會(huì)計(jì)做賬要求嗎
老師,收購(gòu)玉米,然后做銷售,農(nóng)民沒(méi)有發(fā)票,我們自己開(kāi)銷售發(fā)票免稅,可以嗎
電費(fèi)一部分自己用一部分別人用,財(cái)務(wù)賬怎么做賬?
異地企業(yè)預(yù)繳是按收到款項(xiàng)。還是按自己開(kāi)票預(yù)繳
老師您好,我公司有一名員工的保險(xiǎn)費(fèi)用是由他自己負(fù)擔(dān)的,包括單位部分和個(gè)人部分都是由他自己負(fù)擔(dān)。請(qǐng)問(wèn)在支付工資時(shí)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
進(jìn)項(xiàng)退稅勾選到收到退稅款,完整會(huì)計(jì)分錄?
老師,A公司要注銷,名下持有B公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了自然人C,自然人C支付給A公司股權(quán)款,A公司要?dú)w還股東的投資款,怎么備注?


謝謝老師
不客氣的,祝學(xué)習(xí)愉快