您好,您那樣理解操作是不行的,謝謝!
老師您好,我現(xiàn)在才知道有個(gè)員工要求一年發(fā)一次工資,,我也一直沒(méi)幫他每個(gè)月零申報(bào)個(gè)稅,那么這個(gè)月開始幫他報(bào)個(gè)稅,之前的,入職日期填1月1日,然后填9個(gè)月工資總額,這個(gè)操作可以嗎?謝謝!
建筑企業(yè)11月份才發(fā)5~9月份的民工工資 之前也沒(méi)有計(jì)提,可以在11月份報(bào)個(gè)稅入職日期填到5月份 直接填這次發(fā)的金額可以嗎 謝謝
老師,我們公司的個(gè)人所得稅申報(bào)一直是次月申報(bào)上月的,例如我們四月份計(jì)提的工資,我們五月份征期的時(shí)候就申報(bào)了個(gè)稅,我們工資是不是提早申報(bào)了一個(gè)月?應(yīng)該等到五月中旬,把四月份工資發(fā)完之后,在六月份的征期再去申報(bào)四月份的工資才正確是嗎?這種情況如何解決?我七月份的征期可以零申報(bào)一次工資把他調(diào)整一下嗎?如果可以的話,我是不是在申報(bào)系統(tǒng)收入里面填上零就可以?還是需要怎樣填寫?謝謝
你好,5月份收到了去年11月-今年5月份的租金發(fā)票,之前賬上一直也沒(méi)有計(jì)提這筆費(fèi)用,現(xiàn)在要怎么入賬?當(dāng)月全部結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 員工5月份入職, 在個(gè)稅系統(tǒng)里報(bào)送了員工入職時(shí)間為5月份, 5--8月工資已經(jīng)發(fā)放了,而且企業(yè)所得稅也按照這個(gè)已經(jīng)發(fā)放的工資來(lái)計(jì)算扣除的,但是5--8月沒(méi)有給這個(gè)員工申報(bào)個(gè)稅(這個(gè)員工一個(gè)月有18000元的工資),只申報(bào)了9月份的工資,,,請(qǐng)問(wèn)一下老師,5--8月份工資怎么處理??可以在申報(bào)10月工資的時(shí)候 ,將5-8月份工資和10月工資合計(jì)一起申報(bào)嗎??
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問(wèn)我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報(bào)表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報(bào)表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報(bào)最后一天了,不和稅務(wù)報(bào)表對(duì)上不能申報(bào)的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問(wèn)題出在哪里?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
如果中途有些人又沒(méi)有工資的話 是給他們轉(zhuǎn)入非正常離職還是0申報(bào)
離職的話,就轉(zhuǎn)為非正常戶,謝謝!
老師,就剛才5-9月沒(méi)有計(jì)提那個(gè),我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)問(wèn)題了
補(bǔ)5—9月份的計(jì)提,借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
您申報(bào)個(gè)稅就填寫5月份,謝謝!
沒(méi)有發(fā)工資,您5—9月份有申報(bào)個(gè)稅么?
沒(méi)有申報(bào)
就算沒(méi)有工資,也需要申報(bào),0申報(bào),謝謝!
就是當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提,也沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在給他們發(fā)工資了該怎么辦了?
從5月份開始補(bǔ)申報(bào),謝謝!
1:賬務(wù)處理,補(bǔ)計(jì)提,放入12月份,因?yàn)楝F(xiàn)在12月份了。 2:個(gè)稅申報(bào),從5月份開始補(bǔ)申報(bào)