可以選擇勾選不抵扣,如果這樣,會(huì)計(jì)分錄里就沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,全額入費(fèi)用
老師,像招待客戶用餐及住宿費(fèi),發(fā)票不能抵扣,這個(gè)發(fā)票需要抵扣嗎?會(huì)計(jì)分錄需要做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
公司請的管理咨詢老師,老師來公司住酒店的住宿費(fèi),開的專用發(fā)票,這個(gè)發(fā)票能抵扣嗎?是否需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
招待客戶,住在公司所在地,取得的住宿費(fèi)專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?需要轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我們招待客戶,取得住宿發(fā)票專票,由于不得抵扣。我可以勾選系統(tǒng)直接選不抵扣勾選,然后做賬時(shí)按價(jià)稅合計(jì)做費(fèi)用嗎?還是需要先認(rèn)證在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出???
你好老師,請問招待客人的住宿費(fèi)開的是專票,已提進(jìn)項(xiàng)稅,但是不能抵扣,我是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
這個(gè)權(quán)限怎么弄,怎么解決?
老師:甲建筑公司給乙公司開具15萬發(fā)票,還要承擔(dān)15萬的10%的費(fèi)用,這個(gè)稅金也讓甲公司承擔(dān)。那么開始金額是不是:15萬+(15萬+15萬*10%)*9%。這樣算對嗎?
老師晚上好,個(gè)體工商戶第二季度共銷售322777.11,增值稅,以及附加稅怎么核算呢
7月5號今天晚上沒有直播課嗎
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時(shí)候,只是計(jì)提了工資,編制分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個(gè)稅,但是我只是申報(bào)了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個(gè)稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時(shí)候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計(jì)提個(gè)稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 我這樣把5月份的個(gè)稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時(shí)不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時(shí)按工資表申報(bào)個(gè)稅。那年底發(fā)工資時(shí)個(gè)稅如何申報(bào)。要繳納個(gè)稅嗎?