你好是的,不能抵扣的是要做進項轉(zhuǎn)出。
老師,招待客戶的住宿費開的是專票,請問進項可以抵扣嗎?
老師,除了員工出差的住宿票,其他的住宿票的進項是不是都不能抵扣?比如:招待客戶的住宿費,專票,金額500,進項稅額10。進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫?
老師您好請問,就是我們公司有個住宿費的專票,但這個不是差旅費,是屬于招待別人的住宿費,我上網(wǎng)查說這種屬于個人消費進項稅不能抵扣,那我想問一下這個專票的進項稅我需要認(rèn)證嗎
老師,請問公司招待客戶的住宿費是不是不能抵扣進項稅?
請問老師 我們公司招待客戶住宿開了專票 進項稅可以抵扣嗎 還是要做進項稅轉(zhuǎn)出?
這個月購買了財務(wù)軟件7000元,對方開了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個月折舊分錄應(yīng)該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司之前每年收入大概50萬左右,幾乎沒有利潤,今年經(jīng)營范圍增加了些勞務(wù)分包,工程施工以及建筑材料銷售,1-6月銷售額160萬,實際成本和工資總共60萬,現(xiàn)在差100萬的成本票,先按5%的利潤交企業(yè)所得稅,會有稅務(wù)風(fēng)險不?
這個月繳納6月開發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報稅登錄時選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進銷存全部進項發(fā)票都入賬,財務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會很大,會被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進項發(fā)票入賬嗎,這樣財務(wù)軟件里的庫存就不會很大
計提消費稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅,對嗎
老師晚上好,這個月計提的專項儲備不足,超出的部分可以計入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯,導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯,這個可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時也沒注意
請問一下老師,我們搞活動請人,總共一人3百元,請問需要申報個稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
老師,申報的時候也同步嗎?
你好,是的,也是一樣的。