您好 不發(fā)放工資的話 那個人所得稅要更正申報啊
老師,我們有位員工10月份工資做進(jìn)工資表了也申報個稅了,但當(dāng)時領(lǐng)導(dǎo)沒讓發(fā)?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說他10月份未出勤不予發(fā)放,那我怎么處理他的應(yīng)付職工薪酬。個稅我不想調(diào)了。
老師,請問一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢給員工,但是申報名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個員工申報上去啊。就相當(dāng)于7月初預(yù)支了8月份的工資,這樣做。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 8月份直接做計提發(fā)放工資 借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
我們工資發(fā)放是次月發(fā)放上月,9月份新入職員工,他以前的工資發(fā)放模式和我們一樣,那現(xiàn)在我報9月份個稅,他在我單位的收入按零報(因為9月份工資10月份發(fā)放11月報稅),9月份的個稅他也還在原單位申報,那9月份每月累計扣除收入5000豈不是兩個單位都算了?那這個在明年匯算清繳的時候自動合并嗎?對納稅申報有什么影響?
老師你好,我想問一下,就是我9月份申報個稅的時候,嗯,報了工資了,但是沒有記賬,我10月份的時候是這樣記的補貼發(fā)放上月工資借管理費用,職工工資待應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金,這樣做可以嗎?
老師你好,我想問一下你看是有這么的情況,現(xiàn)在11月份申報10月份的工資薪金所得,然后嗯我10月份的時候,在個稅系統(tǒng)里比如說申報了一個人,比如說申報了3000的工資,但是我記賬的時候我沒有計提也沒有發(fā)放,嗯,然后呢,這個人的工資他確實也不是在10月份發(fā)放的,我只是個稅申報了他,但是賬也沒有記上,然后呢,嗯等到11月份的時候,我能夠把我10月份申報的這個工資補上嘛,補提嘛,然后我確實這個工資也是在11月份發(fā)放的,然后連計提再發(fā)放都記到11月份可以嗎?
老師 我看我們做賬軟件里面 現(xiàn)金流量表中的支付的稅費 是等于資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費的年初數(shù)減期末數(shù) 這個計算公式是對的嗎
電子發(fā)票開錯去哪里作廢
老師。公司是小規(guī)模納稅人 最近盤點的時候 發(fā)現(xiàn)5月采購的個別商品,已經(jīng)銷售,但是未收到供應(yīng)商發(fā)票 當(dāng)時5月份做賬的時候。 這部分商品也沒有做分錄 但是這一部分商品已經(jīng)開了銷售發(fā)票呢 公司都是先付款 供應(yīng)商在發(fā)貨 付款金額也是大于商品采購金額, 現(xiàn)在賬已經(jīng)做到9月份呢 現(xiàn)在在9月份 可以做5月份這一部分未入庫的商品 分錄可以這樣做不 摘要 補錄5月份未收到發(fā)票未入庫的商品 該商品5月份已經(jīng)銷售呢 ,借庫存商品_暫估,貸預(yù)付賬款_供應(yīng)商,
老師您好!我有一個問題想請教一下.我們收款到香港銀行,用大陸公司抬頭報關(guān)。那從香港銀行轉(zhuǎn)回大陸的款是按照和客戶交易的實際合同金額還是要留一部分錢在香港賬戶?香港和大陸公司中間是不是還要做一個購銷合同?比如我們香港收客戶5K 美金,大陸抬頭出口就申報4K美金,然后大陸和香港做一個4K美金的購銷合同。正常是這樣操作的嗎?
家庭承包農(nóng)村集體土地,需要交些什么稅
未報廢的固定資產(chǎn)原值增加或減少,會計分錄怎么做
老師我是小規(guī)模,我的未開票收入稅額是根據(jù)多少算
我這一般納稅人注銷 、然后之前有做電商 、稅管員讓補收入、那現(xiàn)在票開進(jìn)來還可以抵扣嗎
您好,我公司10月被強制升級為一般納稅人,我的上游客戶9月最后幾天的發(fā)票要10月才能開,而且開普票,這個有影響嗎?我們已經(jīng)結(jié)清貨款了。
老師,您好!請教您 企業(yè)收到政府補貼的穩(wěn)崗補助款,老師可以指導(dǎo)一下分錄嗎?謝謝老師。
老師,那調(diào)整完個稅,多出來的應(yīng)付職工薪酬按相反分錄沖回是吧
多出來的應(yīng)付職工薪酬按相同分紅紅字沖回
好的,謝謝老師。那多交的個稅怎么辦?
多交 的個人所得稅更正申報 退稅就好了