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請問我公司盤點(diǎn)在清6、7年前的庫存,帳上金額有300多萬這樣但實(shí)物只能當(dāng)廢品賣了,賣不了多少錢,我要怎么做帳,是先計提資產(chǎn)減值損失嗎?然再再做減少庫存?

2020-12-08 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-08 16:20

你好 特盤點(diǎn)是按實(shí)際數(shù)據(jù)記賬 賬上記減值是可以 但是這個減值你賬上記了也不能稅前扣除 出售可以減少庫存

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快賬用戶4336 追問 2020-12-08 16:23

我們是盤點(diǎn)了,正好也要清庫存,就把2015年以前的庫存全清理了,我?guī)ど弦趺蠢硖帲?

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齊紅老師 解答 2020-12-08 16:33

您好 做正常銷售就可以

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快賬用戶4336 追問 2020-12-08 16:37

正常銷售,但收入很少,成本很高,會不會有問題?

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快賬用戶4336 追問 2020-12-08 16:38

還有,300多萬我一次性做完,有問題嗎,給分幾個月做?

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齊紅老師 解答 2020-12-08 16:41

您好 只要是真實(shí)的就可以,稅務(wù)局問起來你也可以做出說明

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快賬用戶4336 追問 2020-12-08 16:46

都是真實(shí)的

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快賬用戶4336 追問 2020-12-08 16:46

那如果我是當(dāng)廢品賣了,而且是沒票的,我怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-12-08 17:00

借銀行存款 貸,其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借期他業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

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快賬用戶4336 追問 2020-12-08 17:05

如果是當(dāng)廢品處理掉,是不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的是吧,什么情況下要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2020-12-08 17:06

您好 正常銷售不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,比如你盤虧了人為的原因,就需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2020-12-08 17:07

您這個如果也屬于管理不善,然后當(dāng)廢品賣了也要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4336 追問 2020-12-08 17:10

這些是當(dāng)時購買進(jìn)來,有可能是多買的,有可能是客戶取消訂單了,導(dǎo)致的庫存,一直沒處理,現(xiàn)在才處理,這種情況呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-08 17:20

你好 正常來說不是人為原因是不用轉(zhuǎn)出? 具體還要看你們稅局的規(guī)定??

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齊紅老師 解答 2020-12-08 17:21

你好 主要看你稅局規(guī)定? 先這樣做著 稅局讓轉(zhuǎn)出時再轉(zhuǎn)也可以?

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你好 特盤點(diǎn)是按實(shí)際數(shù)據(jù)記賬 賬上記減值是可以 但是這個減值你賬上記了也不能稅前扣除 出售可以減少庫存
2020-12-08
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的都要調(diào)增 型號不一致不能沖減
2021-03-18
你好 2019年申報這5000元的個稅,與企業(yè)所得稅沒有關(guān)系的 2020年貸方發(fā)生額10000,借方15000,說明2020年你并未重新計提費(fèi)用。不能納稅調(diào)減
2021-03-07
你好,另外20萬不可以用現(xiàn)金。
2022-06-12
公司購買稅控設(shè)備,借管理費(fèi)用,貸銀行存款或庫存現(xiàn)金,然后怎么做這個沖減增值稅,是借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款,貸管理費(fèi)用,但是這筆分錄是不是需要再報稅期減免了這筆費(fèi)用后再做這個分錄呢? 是的,您的理解是正確的。 假如小規(guī)模季度本身不超30萬不用交增值稅,那么這個稅控盤的費(fèi)用就永遠(yuǎn)都不能減免了嗎? 對,沒有就不能抵減了
2020-09-17
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