您好 請(qǐng)問(wèn)減免稅明細(xì)表填了嗎
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),沖紅一季度的發(fā)票,這個(gè)季度,我正數(shù)開(kāi)具發(fā)票收入額是599880,稅額是5998.8元,沖紅發(fā)票銷項(xiàng)額是693069.3.稅額是6930.7.也就是說(shuō)我這個(gè)月開(kāi)具的正數(shù)發(fā)票額不如負(fù)數(shù)額大,差額-931.9我怎樣填報(bào)申報(bào)表呢?
老師,麻煩你看一下我這樣報(bào)稅對(duì)嗎? 公司是小規(guī)模納稅人,月報(bào),本月開(kāi)具普通發(fā)票銷項(xiàng)正數(shù)金額:12871.28,銷項(xiàng)正數(shù)稅額:128.72
老師,麻煩問(wèn)下,我小規(guī)模,20年11月份開(kāi)了一張1%普通發(fā)票,金額不含稅28993.07。我申報(bào)增值稅報(bào)表本期免稅額是869.79,正好是按3%出來(lái)的數(shù)據(jù)。我應(yīng)該怎么處理?
老師你好!我是小規(guī)模納稅人季度申報(bào),增值稅普通發(fā)票開(kāi)具4張金額90049.5元,作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76,負(fù)數(shù)3張開(kāi)具54257.42。請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)申報(bào)怎么填呢
老師,麻煩幫我看一下這個(gè)增值稅減免申報(bào)表填得對(duì)嗎?小規(guī)模納稅人,24年一季度就開(kāi)了一張普票,金額39603.96,稅額是396.04,幫我看看這個(gè)報(bào)表是不是這樣填的?
收到訴訟裁決書(shū),拿到了敗訴方支付的違約金和部分貨款,怎么入賬
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,其余數(shù)據(jù)都是正確的,應(yīng)納稅額和附加稅也正確,就是 手動(dòng)填寫(xiě)2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎
接了一家有內(nèi)賬有小規(guī)模的,小規(guī)??赡苁菢I(yè)務(wù)不太多,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,憑證什么的都沒(méi)給我也不知道有沒(méi)有,有這樣的嗎,我是不是可以進(jìn)電子稅務(wù)局看看今年所有的財(cái)務(wù)報(bào)表看看銷售額,還需要看什么的嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位23年收入100萬(wàn),6%的稅率。24年因?yàn)榭蛻敉肆藳_減100萬(wàn)。但是增值稅申報(bào)的時(shí)候在13%稅率的未開(kāi)票中沖減的,稅沖減6萬(wàn),未開(kāi)票收入倒算的銷售額放在了13%。會(huì)導(dǎo)致什么結(jié)果
老師,剛?cè)肼氁患译娚坦荆泻脦讉€(gè)月份的賬沒(méi)做,發(fā)票有8000張,這種情況可以按月份做一筆確認(rèn)收入嗎
老師,就是企業(yè)是小規(guī)模公司,然后第三季度七月份開(kāi)了外地經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目開(kāi)了24萬(wàn),八月份本地開(kāi)了9萬(wàn)塊錢,然后9月份開(kāi)外地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)23萬(wàn),這種是不是要預(yù)繳啊
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,其余數(shù)據(jù)都是正確的,可以更正嗎?
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司財(cái)務(wù)就一個(gè)人,打款開(kāi)票一個(gè)人,但是領(lǐng)導(dǎo)要求也要在電子稅務(wù)局平臺(tái)做個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)證,這合理嗎
現(xiàn)在公司成立實(shí)繳出資必須在五年之內(nèi)嗎
沒(méi)有,進(jìn)樂(lè)申報(bào)頁(yè)面,自動(dòng)就生成這樣了
那要自己填寫(xiě)下減免稅明細(xì)表