借銀行 貸應交稅費,你之前做啥,現(xiàn)在沖掉就可以
沖銷了上年度多計提的增值稅,借:應交稅費(增值稅),貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費-應交所得稅,月末除了以前年度損益調(diào)整計入未分配利潤,這個應交稅費-應交所得稅需要計入營業(yè)外收入么?
今年收到上年多交增值稅退回稅款,怎么做賬?要走一下應交稅費么?還是直接走以前年度損益?
收到退回17年企業(yè)所得稅,分錄: 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費—應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤 還是直接做: 借:銀行存款 貸:利潤分配—未分配利潤
請問老師前年有一筆收入沒有入賬..那么今年補收入可以嗎?借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 應交稅費一應交增值稅一銷項稅額 前年匯算清繳已過, 明年五月匯算清繳今年的時候調(diào)增收入可以不?還是說直接計當期收入?
23年所得稅留底轉(zhuǎn)回不是應該做到以前年度損益調(diào)整嘛?是23年多計提了 計提 借所得稅 貸應交稅費 支付 借應交稅費 貸銀行 轉(zhuǎn)回多計提 借應交稅費 貸以前年度損益 同時結轉(zhuǎn) 借以前年度損益 貸利潤分配 我們單位一直是這么做的[捂臉] 老師解讀一下唄!
老師,裝修的攤銷年限
公司采購了兩臺機器150萬,已付完款,累計折舊100萬,現(xiàn)在重新?lián)Q購兩臺機器,總金額為200萬,以舊換新,把原來采購的150萬的兩臺機器退回去。換購的兩臺只要支付140萬。怎么做分錄
老師你好農(nóng)產(chǎn)品生鮮配送公司魔芋稅率是多少
怎么從增值稅申報表上看到今年目前為止開了多少發(fā)票交了多少稅
老師,我們新公司,還沒辦稅種登記,有收入進來了,可以開具發(fā)票,申報稅嗎
獨立個人勞務來源地判定標準,怎么樣能舉個例子理解一下
我想請問下供應商是月結的,但每天都有采購,那么明細分類賬要怎么登記(手工)
老師 我想問一下固定資產(chǎn)是每個月計提折舊比較好還是稅前一次性扣除比較好呀
未分配利潤負數(shù)是怎么造成的呢
你好,送客戶電腦,取得發(fā)票是專項發(fā)票,賬務如果處理?
但是去年的增值稅已經(jīng)結轉(zhuǎn)到本年利潤了,今年直接在今年的應交稅費里沖么?不用再走之前年度損益了么?
增值稅不是損益科目你們咋結轉(zhuǎn)到本年利潤,你之前咋做的???
哦哦!謝謝老師
你去看下之前做,這個增值稅不會結轉(zhuǎn)到本年利潤,你之前多做借未交增值稅,貸銀行,那現(xiàn)在,借銀行 貸未交增值稅,沖掉
要是印花稅,是不是就走以前年度損益?
還有企業(yè)所得稅
是的,是的,是的,是的,
要是之前做計提分錄話,是的
企業(yè)所得稅的分錄怎么做?我們使用小企業(yè)準則
借銀行 貸應交稅費,借所得稅負數(shù),貸 應交稅費 負數(shù) 按準則是這樣你之前計提話,按這個實務中操作是借應交稅費,貸利潤分配未分配利潤
那還走以前年度損益么?
這個小準則沒有以前年度損益調(diào)整,直接走未分配利潤可以
借銀行,貸應交所得稅,借應交所得稅,貸所得稅費(紅字),借所得稅費(紅字),貸未分配利潤。這樣對么?
借銀行 貸應交稅費,借所得稅負數(shù),貸 應交稅費 負數(shù)? 借本年利潤,負數(shù),貸所得稅負數(shù) 按準則做是這樣,實務中為了不影響本年利潤,做借借銀行 貸應交稅費?借應交稅費,貸利潤分配未分配利潤
明白啦,謝謝老師。那文化建設稅是否也一樣呢?
是的,是一樣的,是的,是的
我看了一下8月有一筆退回文化建設稅,分錄:借銀行,貸以前年度損益,借以前年度損益,貸未分配利潤。這樣可以么?
你不是小準則嗎小準則沒有以前年度損益調(diào)整
做借借銀行 貸應交稅費 借應交稅費,貸利潤分配未分配利潤
是退以前年度是這樣本年直接做借銀行貸應交稅費借稅金及附加負數(shù)貸應交稅費負數(shù)
但是賬上8月已經(jīng)這樣入賬了,我需要做紅字重回么?
本年直接做借銀行貸應交稅費借稅金及附加負數(shù)貸應交稅費負數(shù)? 你之前做啥???退不是本年文化事業(yè)建設費嗎,退幾時的,