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23年所得稅留底轉(zhuǎn)回不是應(yīng)該做到以前年度損益調(diào)整嘛?是23年多計(jì)提了 計(jì)提 借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 支付 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行 轉(zhuǎn)回多計(jì)提 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借以前年度損益 貸利潤(rùn)分配 我們單位一直是這么做的[捂臉] 老師解讀一下唄!

2024-04-02 20:17
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-02 20:18

你好,請(qǐng)稍等一下,我先看一下具體情況,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-02 20:22

你好,凡是涉及補(bǔ)繳和退回以前年度的企業(yè)所得稅,必須通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算,你的賬務(wù)處理是對(duì)的,分錄都沒(méi)問(wèn)題,希望可以幫助你,謝謝

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你好,請(qǐng)稍等一下,我先看一下具體情況,謝謝
2024-04-02
你好,是的,可以這樣處理的,
2020-10-20
你好,應(yīng)收賬款增多的嘛,是為什么補(bǔ)繳
2020-10-20
對(duì)的,是的,企業(yè)所得稅的正確的。
2024-01-12
是的,就是這樣處理的
2023-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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