你好,印花稅是B公司繳納,而不是你公司。
謝謝老師。麻煩再問您一個(gè)問題 我們是A公司 現(xiàn)在開了一個(gè)B公司,其中這B公司的股東是A公司和一個(gè)自然人。現(xiàn)在A公司給B公司轉(zhuǎn)了10萬的投資款。那這樣的話B公司做賬就是借銀行存款,貸實(shí)收資本。那我們A.公司做為股東轉(zhuǎn)出去的投資款應(yīng)該怎么做賬?借長(zhǎng)期股權(quán)投資貸銀行存款嗎?這個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期這樣掛,是正常嗎
老師你好,想問一下我公司投資與B公司1萬元,做賬是借:長(zhǎng)期股權(quán)投資,貸:銀行存款,需要繳納印花稅嗎、?
你好,老師,就是公司投資A和B兩家公司,如果用權(quán)益法投資的話,借,長(zhǎng)期股權(quán)投資-A公司-投資成本,貸,銀行存款。借,長(zhǎng)期股權(quán)投資-B公司-投資成本,貸,銀行存款。是這樣做賬嗎?
老師,你好,請(qǐng)問投資公司只投資了一家公司,賬務(wù)處理借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:銀行存款,這種情況匯算清繳需要填什么表呢?
老師,你好!A公司持股B公司65%股權(quán),現(xiàn)在C公司收購(gòu)A公司持股B公司的16%股權(quán),A公司收到收購(gòu)款時(shí)借銀行存款720萬,貸長(zhǎng)期股權(quán)投資288萬元,投資收益432萬,現(xiàn)在A公司股東想把出讓16%的股本減資,是按照288萬元退股本嗎?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營(yíng)業(yè)收入么?
好的,謝謝。
那像一般與其他公司購(gòu)買產(chǎn)品,但是只簽了訂單,沒有簽合同也需要繳納印花稅嗎?
你好,是的。與其他公司購(gòu)買產(chǎn)品只簽了訂單沒有簽合同,就需要繳納購(gòu)銷合同印花稅 的。