同學你好 需要看A公司是以誰的名義捐出去的 誰扣除促銷的成本,誰扣繳個稅
老師您好,現(xiàn)有A、B兩家公司,均為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。A公司向B公司借款后無力償還,故以自建的商品房抵債,B公司將房屋計入存貨科目用于銷售。鑒于A公司即將注銷,其抵債房屋需要過戶到B公司名下,請問B公司是否應(yīng)該繳納房產(chǎn)稅?
一個集團下的A與B兩個公司,將A的產(chǎn)品拿到B公司用于禮品發(fā)放,同時用于宣傳A公司產(chǎn)品,這個情況對于B公司屬于自產(chǎn)自銷的視同銷售嗎?B公司需要代扣代繳偶然所得的個稅嗎
你好老師,自己家有兩家公司,都說工廠,我直接簡稱A公司和B公司。 以A公司的名義做外貿(mào)出口,將A公司和B公司的產(chǎn)品都統(tǒng)一在A公司賣。 兩家公司都是同一個老板,財務(wù)是各自獨立的,生產(chǎn)的產(chǎn)品又是不同的。但是生產(chǎn)車間又是放在一個園區(qū)里面。 A公司會用到部分B公司的產(chǎn)品用于組裝后才能出口,B公司本身的產(chǎn)品無需組裝可以直接出口。 那么我以A公司的名義直接出口B公司的產(chǎn)品,是否能退稅,該如何操作才能退稅。
老師,A公司和B公司合作,b公司出個作品授權(quán),需要抽取10%的收入,買家(玩家)一般不會要發(fā)票。所得收入是先進入a公司賬戶,后續(xù)月結(jié)給b公司。這種情況下,需要b公司給我們開票嗎?(b公司一般也是無法給我們發(fā)票的,b公司多為小工作室,個人)我們給b公司打款,需要代扣什么稅嗎?還是屬于他們自己自行申報繳納呢?
法人名下有兩家公司,一個是生產(chǎn)企業(yè)A,一個是銷售企業(yè)B。以下簡程A公司一般納稅人,B公司小規(guī)模納稅人,他們是在一個地區(qū),在同一層樓房,(現(xiàn)實中職員員工是共用的),B公司是A公司的品牌商(對外是這樣說的),問題一、b公司可以與a公司合并嗎?問題 二,B公司的主要也是唯一的進貨來源,是從a公司生產(chǎn)出來的產(chǎn)品,那a公司還需要給B公司開發(fā)票嗎?從這兩家公司的情況來看,要怎么做利潤更高,可合理避稅呢?已知A,B公司,公司規(guī)模總?cè)藬?shù)有40人,目前的所得稅率是2.5%。B公司增值稅免稅,A公司負稅率2%
老師,我們是酒店的,購買的冷柜在一樓大廳放飲料的,請問一下購買價值1700的冷柜計入哪個會計科目的二級明細?小金額不想計入固定資產(chǎn),應(yīng)該計入哪個會計科目的二級明細比較合適?
老師,我們是酒店的,購買的冷柜在一樓大廳放飲料的,請問一下購買價值1700的冷柜計入哪個會計科目的二級明細?小金額不想計入固定資產(chǎn),應(yīng)該計入哪個會計科目的二級明細比較合適?
老師,我們是酒店的,購買的冷柜在一樓大廳放飲料的,請問一下購買價值1700的冷柜計入哪個會計科目的二級明細?
老師,我們是酒店的,平臺幫我做推廣,我支付推廣費,對方給我們開一張“技術(shù)服務(wù)費”的發(fā)票,請問這張發(fā)技術(shù)服務(wù)費票計入哪個會計科目的二級明細?問題一:是計入銷售費用-推廣費還是管理服務(wù)費-服務(wù)費還是銷售費用-技術(shù)服務(wù)費比較合適?問題二:假如計入銷售費用-推廣費這個二級明細,稅務(wù)年報的是不是涉及調(diào)增?麻煩老師詳細看一下問題肯定一下答復(fù),謝謝
老師,我們是酒店的,平臺幫我做推廣,我支付推廣費,對方給我們開一張“技術(shù)服務(wù)費”的發(fā)票,請問這張發(fā)技術(shù)服務(wù)費票計入哪個會計科目的二級明細?問題一:是計入銷售費用-推廣費還是管理服務(wù)費-服務(wù)費還是銷售費用-技術(shù)服務(wù)費比較合適?問題二:假如計入銷售費用-推廣費這個二級明細,稅務(wù)年報的是不是涉及調(diào)增?麻煩老師詳細看一下問題肯定一下答復(fù),謝謝
從公司轉(zhuǎn)出來的備用金,我需要說明來源嗎?還是要開票補到相應(yīng)的金額
固定資產(chǎn)賣出當月,就要做清理嗎 折舊還是需要提的吧
請問一張發(fā)票需要分好幾次付款,要寫什么單據(jù)申請,寫清楚本次申請多少,已申請多少,剩余多少
老師,您好!個體工商戶是憑啥扣除嗎?如果年度中用收據(jù)入賬,年底需要調(diào)整嗎?
老師 我想問一下 之前老板以備用金用途取出的錢 現(xiàn)在要還回去的話要備注啥呢?還款嘛?
A公司收到B公司購買禮品的打款了,A也給B開發(fā)票了,B進行免費發(fā)放禮品
老師,是這么個情況,我的公司和A公司屬于一個集團的,我的公司是做商場物業(yè)和租賃的,這個月搞活動,從A公司買進大米,給A公司打款了,也收到A公司的發(fā)票了,這個大米一是為了當做我公司的參會禮品二是借這個機會宣傳A公司新生產(chǎn)的大米,我想問下這種情況,我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,都應(yīng)該繳納哪些稅
但是你們公司付款了 說明主要的目的是為了宣傳你們公司 如果是為了A公司的宣傳,你公司就不需要給他付款了 所以你公司買進來以后計入庫存商品 宣傳的時候 借:銷售費用等 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
好的老師,大米我還有剩余,我可以不計入庫存商品計入周轉(zhuǎn)材料或低值易耗嗎,我公司是做服務(wù)的可以有庫存商品這個科目嗎
性質(zhì)不可能屬于周轉(zhuǎn)的 大米怎么周轉(zhuǎn)? 可以反復(fù)利用? 又不是寺廟里邊香爐里邊的米 做服務(wù),也可以有的