你好 更正申報(bào) 之前的申請(qǐng)退稅
老師您好,我今天申報(bào)印花稅的時(shí)候技術(shù)合同選成財(cái)產(chǎn)合同了,稅費(fèi)已經(jīng)扣了,現(xiàn)在怎么辦,財(cái)產(chǎn)合同稅費(fèi)也比較高
老師現(xiàn)在還能買印花稅票自行貼票嗎?我們業(yè)務(wù)不多印花稅按次申報(bào),但是合同到財(cái)務(wù)那里都不及時(shí),比如簽訂日期是5月8日,但是到財(cái)務(wù)這邊已經(jīng)7月8月了。這種我該怎么申報(bào)比較好?
老師好,今天登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有個(gè)現(xiàn)期改正通知書(shū),提示的是1季度印花稅中購(gòu)銷合同和建筑安裝合同未申報(bào),我們是房地產(chǎn)公司,1季度印花稅已經(jīng)申報(bào)了并繳納了稅金,當(dāng)時(shí)點(diǎn)擊這個(gè)也提示沒(méi)有可申報(bào)稅目,也沒(méi)有人電話或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限,請(qǐng)問(wèn)怎么辦?不管可不可以。
印花稅季報(bào)怎么0申報(bào)?點(diǎn)開(kāi)稅費(fèi)申報(bào)及繳納-綜合申報(bào)-財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)-點(diǎn)擊了印花稅稅源采集,印花稅顯示已申報(bào),但是打開(kāi)我的待辦還是顯示未申報(bào),查看明細(xì)顯示印花稅買賣合同未申報(bào),本季度也沒(méi)又簽訂買賣合同,這個(gè)怎么取消
老師 請(qǐng)問(wèn)一下我前兩天申報(bào)了一個(gè)買賣合同按期申報(bào)的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報(bào)實(shí)收資本印花稅,提示這個(gè)也是按期申報(bào),然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報(bào),只能去更正前幾天申報(bào)的那個(gè)印花稅,然后我點(diǎn)進(jìn)去更正 前幾天買賣合同那個(gè)印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實(shí)收資本印花稅增加進(jìn)去 提交的時(shí)候顯示應(yīng)補(bǔ)繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個(gè)怎么辦呢?
口腔診所會(huì)計(jì)好干嗎 是新開(kāi) 前期開(kāi)辦好干嗎
老師,對(duì)方公司已注銷,應(yīng)該收對(duì)方的往來(lái)款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報(bào)個(gè)稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫(xiě)匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開(kāi)的專票給業(yè)主,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開(kāi)進(jìn)來(lái)的,這樣的情況下如何做賬啊
你好老師想問(wèn)一下我們到位買財(cái)務(wù)軟件合同5萬(wàn)開(kāi)票也是五萬(wàn)、付錢也是五萬(wàn)。可以優(yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的、業(yè)務(wù)又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開(kāi)票怎么做賬呢?
老師,我們公司兩個(gè)賬戶,一個(gè)基本戶,一個(gè)一般戶,基本的戶的走款都有開(kāi)票的,一般戶得走款都沒(méi)有開(kāi)票,老板說(shuō)一般戶得走款不做賬,這個(gè)說(shuō)不通吧
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報(bào)銷了,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么做?,后面實(shí)際發(fā)的時(shí)候計(jì)提和個(gè)稅分別怎么處理?謝謝
公司沒(méi)有業(yè)務(wù)沒(méi)收入,但是發(fā)工資的情況下,做個(gè)稅申報(bào)嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)的材料進(jìn)項(xiàng)可申請(qǐng)退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償計(jì)算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際在職幾個(gè)月
自己在電子稅務(wù)局里面就可以操作嗎?,還是要去稅務(wù)局
你好 電子稅務(wù)局里面就可以
更正申報(bào)那個(gè)財(cái)產(chǎn)合同數(shù)據(jù)沒(méi)有修改,是先再次提交技術(shù)合同,然后再單獨(dú)申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)合同退稅嗎?老師以前沒(méi)弄過(guò),步驟咋操作,麻煩了
之前申報(bào)的作廢了 重新申報(bào)技術(shù)合同
更正不了,說(shuō)數(shù)據(jù)無(wú)法修改,申請(qǐng)退稅跟作廢是一個(gè)步驟嗎?
有一個(gè)是重置和更正按鈕
不一個(gè) 退稅是去稅務(wù)局 更正申報(bào)不了得去稅務(wù)局更正 帶著正確的報(bào)表 公章