您好,一般對方不會愿意的,發(fā)票給你們了就不能抵扣了,你們再開普票對方有損失,少進項了
老師好,小規(guī)模納稅人給客戶開了20萬普票,點數(shù)開錯了,對方7月份已經(jīng)入賬,不能將發(fā)票還回來,我這個月開紅字發(fā)票,然后再開對的發(fā)票,紅字發(fā)票和重開的發(fā)票都要給對方嗎?
老師,你好!小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬的,但給對方要已經(jīng)代開的增值稅專用發(fā)票,或開具紅字專用發(fā)票的,對方公司能同意嗎?或能接受他的紅字發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人,增值稅專用發(fā)票跨月退回,對方公司要寫什么說明嗎?我開票方,是收到退回的發(fā)票后,直接可以開具紅字發(fā)票紅沖嗎?需要向稅局說明情況申請開具紅字發(fā)票嗎?
老師增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元的,當期因開具增值稅專用發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款,在專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后,可以向稅務(wù)機關(guān)申請退還。是什么意思
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,5月份開具了增值稅專用發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣,6月份的時候?qū)Ψ介_具了紅字負數(shù)發(fā)票,請問我公司季報的時候應(yīng)該繳納增值稅嗎?
老師,請問公司固定資產(chǎn)出售開出發(fā)票,賬務(wù)處理之后,稅務(wù)報表收入是不含稅是銷售貨物,是納入收入了,但是會計處理是虧損了,因為處理的價格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶一年的代賬費,這個怎么入賬?對應(yīng)的會計分錄是怎樣的?
老師,請問白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計科目
暫估成本是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 請問期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候借方是主營業(yè)務(wù)成本 貸方是什么呢
老師您好,我們有一套對方給的抵押商鋪,現(xiàn)在這個商鋪要交物業(yè)費,這個物業(yè)費我已經(jīng)計入什么科目合適呢
小規(guī)模納稅人,跟個體戶是不是都免征30萬一季度?
支付客戶合同保證金,計什么科目
老師,您好,工商年報的納稅總額是填當年實際納稅,還看報表一年應(yīng)納稅,如第四季的增值稅來年1月交
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝
那小規(guī)模納稅人退還增值稅很難嗎
因為你開了專票就是要交稅的,如果當月專票和普票加起來不超過10萬,普票還是能免稅的,你就只交專票的稅 但你專票都不想交稅,那要么你別開專票,要么你追回專票,然后重開普票給別人的話肯定要降價的,否則別人肯定不答應(yīng)
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快