您好,五險(xiǎn)一金個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分在計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候也是能扣除的,如果有專項(xiàng)附加扣除也是可以扣除的,然后會(huì)得出一個(gè)余額,然后再根據(jù)個(gè)稅稅率表計(jì)算個(gè)稅。
老師,看到一個(gè)老師答疑舉例了一個(gè)現(xiàn)金賠付的例子“保險(xiǎn)公司幫助W企業(yè)聯(lián)系好修理廠,對(duì)出險(xiǎn)車輛進(jìn)行維修,并把應(yīng)付給W企業(yè)的賠償金直接支付修理廠,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。”那修理廠發(fā)票是開給誰呢?開給客戶嗎? 表格里的兩種賠付情形,保險(xiǎn)公司的資金最后都是給修理廠,你其實(shí)沒法判斷是保險(xiǎn)公司聯(lián)系修理廠修車、還是保險(xiǎn)公司幫助客戶聯(lián)系修理廠修車。 所以,我可以理解為修理廠發(fā)票開給客戶就是現(xiàn)金賠付,開給保險(xiǎn)公司就是實(shí)物賠付對(duì)嗎? 保險(xiǎn)公司兩種賠付方式可能金額是一樣的,但是一個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,一個(gè)不能,是因?yàn)楝F(xiàn)金賠付,是給客戶抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,所以才說保險(xiǎn)公司不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的對(duì)嗎?還是說現(xiàn)金賠付發(fā)票也可能開給保險(xiǎn)公司,但是就是不能抵扣,如果這樣,是為什么呢,感覺沒道理?。?/p>
個(gè)稅是如何計(jì)算出來的 假如 工資20000吧 然后先扣除5000 保險(xiǎn)是五險(xiǎn)一金都能扣除嗎 接下來還扣什么 最后以什么為依據(jù) 計(jì)算個(gè)稅呢 不清楚 說大框就行
老師,昨天的問題還沒問完哦,后來有事了。 1.老師是說特殊行業(yè)比如建筑企業(yè)給工人買的商業(yè)人身險(xiǎn),只要是商業(yè)險(xiǎn)都不允許稅前扣除,也不能進(jìn)項(xiàng)抵扣是吧? 2.職工福利費(fèi)我記得是和工資薪金填一張表的,還有職工教育費(fèi)等,不是一起合計(jì)作為工資總額嗎?即使平時(shí)福利費(fèi)未并入個(gè)稅申報(bào),匯算清繳時(shí)也要做進(jìn)去和工資一起核算對(duì)吧? 3.個(gè)人開租賃發(fā)票,租賃車子稅率?租賃房子稅率又是多少?
跨年發(fā)票怎么處理?比如今年需要支付的成本費(fèi)用未取得發(fā)票,入賬時(shí)根據(jù)收據(jù)走了成本費(fèi)用,發(fā)票得年前讓客戶開出來,還是在匯算清繳前開出來就行?還有就是一些成本費(fèi)用年前客戶給開出來了,但是到了下個(gè)年度才轉(zhuǎn)過來,下個(gè)年度最佳是不是就不能再做成本費(fèi)用了,得計(jì)入以前年度損溢調(diào)整,不能作為下個(gè)年度的成本費(fèi)用扣除是嗎?再一個(gè)就是先支付成本費(fèi)用類的,沒入賬成本費(fèi)用,在預(yù)付賬款里面放著,這種情況下是不是就可以讓客戶年后給開發(fā)票,年后走成本費(fèi)用,稅前扣除列支?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
就是那個(gè)表格是吧 有具體比例和扣除數(shù) 對(duì)應(yīng)檔的那個(gè)金額 是對(duì)這個(gè)余額的界定吧 不是最初說的假如20000的比例吧
對(duì),有這個(gè)稅率表格,我發(fā)給您參考一下。
好的 最后問一下那個(gè)稅綜合所得的范圍 包括什么好幾個(gè)說法呢
包括工資、薪金所得,勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得以及特許權(quán)使用費(fèi)所得。
謝謝您的答疑 受益匪淺
別客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)。
必須五星 對(duì)我考試工作都有幫助 謝謝
沒事沒事,有問題再過來問。