你好同學是的同學用3500申報同學
我們17年實繳出資額300萬且有驗資報告,但是報表上沒有我這個報表怎么修改
老師,合作社外購水果,有免企業(yè)所得稅和增值稅嗎
公司買的一些茶具和咖啡機杯子等是拍視頻宣傳用的,平時辦公室人員也用,這種計入辦公費還是業(yè)務(wù)宣傳費
企業(yè)是家具制造企業(yè),6月份開出去非自產(chǎn)商品 照明裝置*臺燈的發(fā)票,當月及以前月份沒有相同進項,明裝置*臺燈的進項能在7月份收到嗎
老師企業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有電影制片,電影放映需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費?
你好,老師,我是特小的餐飲公司,小規(guī)模納稅人,我們平時都是向周邊農(nóng)民收蔬菜,我怎么獲取到成本發(fā)票呢?
老師,個人給我們公司提供裝修服務(wù),他給我們開具發(fā)票,應(yīng)該開什么稅收編碼,這個裝修屬于建筑服務(wù)還是什么服務(wù)
個體開3個點專票怎么交稅,多久交一次
老板個人幫其他公司代付的培訓費,現(xiàn)在對方還款打到老板公司賬戶上來了,怎么做賬?
3-6月資產(chǎn)負債表是看6月,利潤表本月看3-6月,本年累計看全年是嗎?
交的增值稅可以扣除嗎?
你好同學這個是可以扣的同學
填哪里呢?是直接3500減增值稅和附加稅來申報!還是
你好同學,是直接用3500元來申報同學
已經(jīng)交了的增值稅怎么減呢?
你好同學,這個是你們可以入借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)
申報的時候3500,填允許扣除的稅費那里填52.47(已經(jīng)交的增值稅和附加稅),等于應(yīng)納所得額2647.53乘以百分之20的稅率,就得最后交的稅款!這樣對嗎?
你好同學,是的同學沒錯的同學