你好,這個要看你的供應商能不能干開給你了。
某家用電器商場為增值稅一般納稅人。2021年7月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售收入113000元,同時提供安裝服務收取安裝費22600元(與銷售貨物不能分開核算)。(2)銷售電視機80臺,每臺含稅零售單價為2825元。(3)當月該商場其他商品含稅銷售額為169500元。(4)購進熱水器50臺,不含稅單價800元,貨款已付:購進冰箱100臺,不含稅單價600元,兩項業(yè)務取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務機關認證。(5)購置生產(chǎn)設備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款80000元,增值稅稅額12800元。(6)另知該商場上期有未抵扣進項稅額6000元。當期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運費發(fā)票已經(jīng)通過認證并申報抵扣。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題:(1)計算該商場7月份可抵扣的進項稅額(2)計算該商場7月份的銷項稅額(3)計算該商場7月份的應繳納的增值稅稅額
某家用電器商埸為增值稅一般納稅人,2021年8月份發(fā)生以下購銷業(yè)務:(1)本月零售上月購進的空調(diào)400臺(進價3500/臺),每臺售價4500元,向某學校捐贈10臺。銷售本月購進的冰柜20臺(進價2800元/臺),每臺售價3500元,商家為促銷實行買一冰柜送一小家電,贈送小家電價值100元/臺。(2)以舊換新銷售冰箱80臺,舊冰箱收購價200元/臺,新冰箱出售實際收取款1800元/臺。換入的舊冰箱經(jīng)修理加漆后當月全部售出,每臺300元。5年前還本銷售方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額200元/臺。(3)7月底,有10臺售出的空調(diào)因質(zhì)量問題顧客要求退回,商埸收回退給了廠家,收到廠家開具的紅字專用發(fā)票上注明的退貨款及稅金共計40600元。,,我想問在計算進項的時候本月購進20臺冰柜為什么不算進項啊
4.某家用電器商場為增值稅一般納稅人。2019年9月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售收入113000元,同時提供安裝服務收取安裝費22600元(與銷售貨物不能分開核算)(2)銷售電視機80臺,每臺含稅零售單價為2825元每售出一臺可取得廠家給予的返利收入200元(3)當月該商場其他商品含銷售額為169500元(4)購進熱水器50臺,不含稅單價800元,贊已付購進冰箱100臺,不含稅單價600元,兩項業(yè)務取得的增值專發(fā)票均已經(jīng)稅務機關認證,還有40臺冰箱未向廠家付款(5)購置生產(chǎn)設備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款000元,增值稅稅額12800元。(6)另知該商場上期有未抵扣進項稅額6000元當期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運費發(fā)票已經(jīng)通過認證并中報抵扣。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題:(1)計算該商場9月份可扣的進項稅額(2)計算該商場9月份的項稅額(3)計算該商場9月份的應納增值稅稅額,
.世偉家用電器商場為增值稅一般納稅人。2020年1月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)銷售特種空調(diào)取得含稅銷售收入160000元,同時提供安裝服務收取安裝費20000元。(2)銷售電視機80臺,每臺含稅零售單價為2400元;每售出一臺可取得廠家給予的返利收入200元。(3)代銷一批數(shù)碼相機并開具普通發(fā)票,企業(yè)按照含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費15000元,當月尚未將代銷清單交付給委托方。(4)當月該商場其他商品含稅銷售額為169500元。(5)購進熱水器50臺,不含稅單價800元,貨款已付;購進DVD播放機100臺,不含稅單價600元,兩項業(yè)務取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務機關認證,還有40臺DVD放機未向廠家付款。(6)購置生產(chǎn)設備一臺,取得的增值專用發(fā)票上注明的價款70000元(7)另知該商場上期有未抵扣進項稅額6000元。請編制會計分錄
世偉家用電器商場為增值稅一般納稅人2020年1月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:1)銷售特種空調(diào)取得含稅銷售收入60000元,同時提供安裝服務收取安裝費0元(2)銷售電視機0臺,每臺含稅零售單價為2400元;每售出一臺可取得廠家給于的返利收人200元(3)代一批數(shù)碼相機并開具普通發(fā)票,企業(yè)按照含稅銷售總額的5%提取代銷不屬于000元,當月尚未將代銷清單交付給委托方(4)當月該商場其他商品含稅銷售額為169500元(5)購進熱水器50臺,不含稅單價800元,貨款已付;購進DVD播放機100臺,不含積單價600元,兩項業(yè)務取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務機關認證,還有40臺D播放機未向廠家付款(6)購置生產(chǎn)設備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款70000元(7)另知該商場上期有未抵扣進項稅額6000元7
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導出456月份的資產(chǎn)負債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
可以開相同的進項給我,就是銷項發(fā)票在6月份開出去了,進項要7月份才到
你好,這個一般問題不大
那我進行進項抵扣的話,需要特別注意嗎,還是正常抵扣就行
你好,正常抵扣就可以了。
稅務局不會揪著企業(yè)非自產(chǎn)商品的進項和銷項一定要同一個月,不能跨月嗎
我就是有點怕稅務問題
你好,這個有這種風險,只是概率比較低
那我把上個月開出去的非自產(chǎn)的銷項發(fā)票作廢了,有風險嗎
你好,你是什么時候作廢的?
這個月作廢
你好,你這個月的話只能開紅字發(fā)票。