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老師,平時收到發(fā)票,進項稅額計入應交稅費進項稅額里面還是待認證進項稅額里面

2020-12-07 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-07 14:32

同學,你好,如果當月要認證的,直接做進項,如果不打算認證就做待認證。

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快賬用戶7736 追問 2020-12-07 14:33

可是現(xiàn)在不都是申報期認證嗎,那我當月的時候打算認證的那些就轉(zhuǎn)到進項里面嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-07 14:35

直接做到進項稅里就可以了

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快賬用戶7736 追問 2020-12-07 14:35

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-07 14:36

同學,你好,不客氣的。

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同學,你好,如果當月要認證的,直接做進項,如果不打算認證就做待認證。
2020-12-07
你好,咱要是認證的抵扣就記入進項,沒有認證以后再抵扣記錄第2個。
2023-08-18
計入到待認證進項稅額里面
2023-07-06
應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
2021-07-02
是放在待認證進項稅額里
2023-04-14
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