同學,你好,如果當月要認證的,直接做進項,如果不打算認證就做待認證。
老師,平時收到發(fā)票,進項稅額計入應交稅費進項稅額里面還是待認證進項稅額里面
老師,待認證進項稅額,是放到應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,還是應交稅費-待認證進項稅額?
收到的進項發(fā)票,進項稅額(當月不一定認證),是放在待認證進項稅額里,還是應交稅-應交增值稅-進項稅額里?月末認證抵扣后,分錄如何?
老師,拿到ETC通行費的發(fā)票,還未勾選認證的話,是直接計入到進項稅額還是計入到待認證進項稅額里面?
老師,收到專票是借材料 應交稅費待認證進項稅額,等到認證的時候是借應交稅費進項稅額 貸應交稅費待認證進項稅額對吧
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
可是現(xiàn)在不都是申報期認證嗎,那我當月的時候打算認證的那些就轉(zhuǎn)到進項里面嗎
直接做到進項稅里就可以了
好的,謝謝
同學,你好,不客氣的。