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#提問#,老師,我們公司供應鏈公司,貨源公司給我們貨,我們給司機拉貨,現(xiàn)在公司獎勵了3個司機,1人200元,用現(xiàn)金給他們司機的,這怎么做賬呀

2020-12-07 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-07 13:58

您好!司機是你們公司的員工嗎

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快賬用戶8986 追問 2020-12-07 13:59

老師,司機不是我們的員工

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快賬用戶8986 追問 2020-12-07 13:59

我們會給司機支付運費

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齊紅老師 解答 2020-12-07 13:59

你好!這個屬于他獲得的與運費有關的收入,正規(guī)的操作方式是計入到運費里面一起開票

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快賬用戶8986 追問 2020-12-07 14:01

那我們做賬怎么做呀?

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齊紅老師 解答 2020-12-07 14:02

你好!你們是計入運費,借庫存商品—XX商品—運費 貸現(xiàn)金等。

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快賬用戶8986 追問 2020-12-07 14:02

我們是分開付的,直接付給他運費的

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齊紅老師 解答 2020-12-07 14:03

你好!這個沒關系,怎么支付都沒事。

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快賬用戶8986 追問 2020-12-07 14:03

我們哪有庫存商品?。课覀兪枪湽?,又不是商貿公司,就專門做物流這一塊的

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齊紅老師 解答 2020-12-07 14:04

你好!那你可以直接計入成本了。

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快賬用戶8986 追問 2020-12-07 14:05

那我怎么做呀,是做借:主營業(yè)務成本,貸:銀行嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-07 14:06

你好!是的額,分錄就是這樣

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快賬用戶8986 追問 2020-12-07 14:12

老師,那這個也要司機給我們提供發(fā)票嗎?不然是不是不能稅前扣除呀

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齊紅老師 解答 2020-12-07 14:12

你好!是的。也是要有發(fā)票才能扣除

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快賬用戶8986 追問 2020-12-07 16:13

提問#,老師,我們公司有一塊業(yè)務,是客戶跟我們買車,我們在跟4S店買車,中間賺差價,現(xiàn)在有一輛車,先是賣給了司機,司機后來不要了,就退給我們公司了,我們公司收到了二手車交易市場開的二手車發(fā)票,然后做賬做了固定資產(chǎn),后面我們又把車子賣給了別人,也給別人開了票,這個怎么做賬呀

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齊紅老師 解答 2020-12-07 16:15

你好!這個你銷售你們的二手車就可以了 這個是固定資產(chǎn)清理。 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 2、如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶8986 追問 2020-12-07 16:25

老師,這是我們買的二手車的時候,二手車交易市場給我們開的發(fā)票,先這個該怎么做賬呀

老師,這是我們買的二手車的時候,二手車交易市場給我們開的發(fā)票,先這個該怎么做賬呀
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齊紅老師 解答 2020-12-07 16:27

你好!借:固定資產(chǎn) 應交稅費——應交增值稅—進項稅額 貸應付賬款。

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快賬用戶8986 追問 2020-12-07 16:29

二手車沒有進項稅額吧

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齊紅老師 解答 2020-12-07 16:30

你好!可以有進項的了。

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你好 借:應付職工薪酬---工資 200 貸:銀行存款? 200
2020-12-07
你好, 借:銷售費用 貸銀行存款
2020-12-07
您好!司機是你們公司的員工嗎
2020-12-07
你好? ?這個的話 計入勞務費一起 。你們不是要支付司機勞務費 一起計入? ?繳納 個稅的。 開勞務費發(fā)票給你們??
2021-01-28
同學你好 運費有發(fā)票嗎
2021-06-23
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