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#提問#,老師,我們公司供應鏈公司,貨源公司給我們貨,我們給司機拉貨,現(xiàn)在公司獎勵了3個司機,1人200元,用現(xiàn)金給他們司機的,這怎么做賬呀

2020-12-07 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-07 10:42

你好 借:應付職工薪酬---工資 200 貸:銀行存款? 200

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快賬用戶2930 追問 2020-12-07 10:44

老師,司機不是我們的員工

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齊紅老師 解答 2020-12-07 10:47

你好, 這個雖然不是你們的員工,但是你們公司享受了他們的服務,因此也需要通過應付職工薪酬這個科目來核算的

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快賬用戶2930 追問 2020-12-07 11:00

我們公司平時是給他們司機付運費的

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齊紅老師 解答 2020-12-07 11:02

是的,這個運費是另外支付的,你要考慮到這個運費對方是需要給你發(fā)票的

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快賬用戶2930 追問 2020-12-07 11:22

但是掛應付職工薪酬-工資,那這個科目不是一直都有余額嗎?我們又沒有做在工資表里

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齊紅老師 解答 2020-12-07 11:22

你好,這個要進行結轉的,根據(jù)你的描述,建議放在銷售費用---獎勵金這個科目的

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你好 借:應付職工薪酬---工資 200 貸:銀行存款? 200
2020-12-07
您好!司機是你們公司的員工嗎
2020-12-07
你好, 借:銷售費用 貸銀行存款
2020-12-07
你好? ?這個的話 計入勞務費一起 。你們不是要支付司機勞務費 一起計入? ?繳納 個稅的。 開勞務費發(fā)票給你們??
2021-01-28
同學你好 運費有發(fā)票嗎
2021-06-23
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