你好!是的。如果你有應(yīng)稅業(yè)務(wù)要申報
老師,我們是增值稅一般納稅人,請問印花稅要申報嗎?從來沒有申報過
老師你好我們是一般納稅人,稅種核定沒得印花稅,也需要申報印花稅嗎。還有殘保金的申報時間是什么時候
請問老師,申報印花稅的時候,我們都沒有簽過合同,還需要申報印花稅嗎?
請問一般納稅人沒有核定印花稅還要申報嗎
老師,請問一般納稅人這個月銷售沒有印花稅 需要申報嗎
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
增值稅每個月申報,那印花稅是隨便報的嘛?怎么填數(shù)字呀
你好!這個是看有一些什么合同或者收入的
和開票金額有關(guān)嗎?
您好!是的,有關(guān),還跟合同的內(nèi)容有關(guān)
那以前沒填的需要補(bǔ)嗎?這個都不知道怎么填哎
你好!嚴(yán)格來說是要補(bǔ)的了。 已經(jīng)過期了,去稅務(wù)局填表申報
這個沒有申報要緊嗎?
你好!如果查到就有滯納金,時間越久,滯納金越多
老師麻煩幫我看看我這個怎么填?謝謝
你好!你開發(fā)票是開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
我們是貿(mào)易公司,開發(fā)票就開的化工的產(chǎn)品
你好!那你按含稅價填入購銷合同這里
不要除去購進(jìn)來的成本嗎?
你好!不需要,你狗進(jìn)來的時候,是要另外交印花稅的
那是上家交是嗎?還有賬本和營業(yè)執(zhí)照需要填嗎?填多少?
你好!不是,合同雙方都要交。 這個賬本的現(xiàn)在很多地方已經(jīng)減免了
那我們采購的時候也沒有繳過印花稅
你好!呃,那也要補(bǔ)交了