可以入賬,但結(jié)轉(zhuǎn)成本費用后不得在企業(yè)所得稅前扣除
老師您好,請問一下,企業(yè)購入的原材料,沒有發(fā)票,確定不給開票,可以正常入賬嗎
老師您好,企業(yè)購買的設(shè)備和原材料,開始簽合同的時候注明開具13的專票,設(shè)備和原材料到了,但發(fā)票還沒有開,就做了暫估入賬(確認(rèn)固定資產(chǎn)時為不含稅金額,材料入庫時也為不含稅金額),但半年多時間過去了,確定對到不能開具發(fā)票了,是不是要調(diào)整固定資產(chǎn)和原材料的入賬價值把增值稅給加上呀?
老師,請問沒有發(fā)票的原材料可以入賬嗎?
購進材料無票我可以正常入賬嗎(借原材料、貸:銀行存款),就不暫估入賬,省的月初還需要紅沖,老板已確認(rèn)后期取得不到發(fā)票
老師您好,請問對公轉(zhuǎn)給個人購買材料款可以入賬嗎(除了開發(fā)票)
應(yīng)納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
老師,電腦里的計算器,哪個是根號?考試不讓帶計算器,電腦里的計算器找不到根號,不知道如何使用
工資專項附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請專項附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項稅額是4895.49,實際抵扣的成本大于扣除成本費用,最后不要交稅,這個產(chǎn)生的銷項稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯誤已經(jīng)跨年了,怎么走會計科目把賬調(diào)過來
那不會涉及逃避增值稅的問題嗎
增值稅不是你的問題,是上家的問題,也就是供應(yīng)商 供應(yīng)商就算不開票也要繳納增值稅的,要申報未開票收入