您好,已入賬了就不能把發(fā)票還給銷售方,是專用發(fā)票嗎?
老師,我們有個供應(yīng)商去年開了發(fā)票給我們,因為有些問題一直沒有付,現(xiàn)在他要我們退回發(fā)票給他重新開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,但是我們已經(jīng)做賬了,還可以退回給他嗎,萬一他不開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們怎么辦呢?
老師你好,請教個問題。我們上個季度給購票方開具了29萬的發(fā)票,但是因為因為一些政策的原因,我們要把發(fā)票拿回來紅沖掉。但是對方以發(fā)票已經(jīng)入賬的理由拒絕了,他說我們現(xiàn)在重新開給他的發(fā)票,他入不了賬,老師,按照我的想法,就算發(fā)票給回我們,我們本月重新開給他,他還是可以入賬的啊,這個不是可以在做匯算清繳的時候去處理嗎?而且我們開具得去普票發(fā)票,企業(yè)所得稅也是按照季度申報吖
我們抵扣了一張專票,現(xiàn)在專票有問題要退回去,紅字信息表我們也已經(jīng)給他們開了,他們必須要錯誤的第二聯(lián)和第三聯(lián)才給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,我想想問問這個錯誤的發(fā)票誰拿了
老師,我們發(fā)現(xiàn)了供應(yīng)商有一張發(fā)票稅號不對,發(fā)票開具時候6月份的,現(xiàn)在我們退回去給他們,他們要怎么做重開一張給我們?
老師,我想咨詢一個問題,就是供應(yīng)商給我們開票是開9個點,有時候他們會給我們一些費用,我們要開票給他們開6個點的。。。他們現(xiàn)在不要我們開,而是他們開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們紅沖9個點,這樣我們有沒有虧呀
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
是普通發(fā)票呢
普通發(fā)票也不能還,銷售方直接就可以開具紅字發(fā)票的,開好給你們就是了
是啊,我也是這么想的,我入賬的發(fā)票怎么能隨便拿出來呢。
是的,入賬了就不能還回去,而且對方開紅字發(fā)票根本不需要原發(fā)票啊,可能對方財務(wù)也不懂
如果去年開的專票,那現(xiàn)在要開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們的話,是開專票還是普票的負(fù)數(shù)發(fā)票呀?
如果原發(fā)票是專票,那負(fù)數(shù)發(fā)票也是專票