同學(xué)您好這不一定的,根據(jù)你們的實(shí)際,應(yīng)該來(lái)說(shuō)會(huì)有變化
老師您好,打擾了!這次是想咨詢(xún)您一個(gè)問(wèn)題。就是總公司取得高新技術(shù)企業(yè)資格,分公司是在異地,分公司不具有法人資格和總公司也沒(méi)有匯總納稅,上繳稅收也是在異地,就是想問(wèn)下分公司在異地可以同時(shí)享受高新企業(yè)稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師您好,有個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)您一下,小微企業(yè)如化工企業(yè)所得稅在實(shí)行優(yōu)惠政策后,行業(yè)稅負(fù)率還要保持2%左右嗎?
您好老師 1一般納稅人印花稅購(gòu)銷(xiāo)合同沒(méi)有減半征收或者優(yōu)惠政策一說(shuō)是不是, 2小型微利企業(yè)包含符合要求的一般納稅人和小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在在報(bào)一家一般納稅人的賬,暫時(shí)沒(méi)有繳納所得稅,我想咨詢(xún)的是如果和小規(guī)模一樣符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一般納稅人的所得稅稅率也是5嗎 3一般納稅人在一季度虧16000,二季度盈利10000,累計(jì)虧6000,二季度所得稅計(jì)稅依據(jù)是贏利10000,還是虧損6000, 謝謝老師
老師,您好,我想咨詢(xún)下,建筑工程公司,屬于一般納稅人,符合小微企業(yè)的減免政策,它的所得稅稅負(fù)率控制在幾個(gè)點(diǎn)正常?
合同合作定金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒(méi)有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候這個(gè)20萬(wàn)是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤(rùn)分配,貸:應(yīng)付股利,有沒(méi)有需要注意的事項(xiàng)。
請(qǐng)問(wèn)24年計(jì)提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類(lèi)計(jì)算 填列的
老師你好,公司從個(gè)人手上租賃一處倉(cāng)庫(kù),年租金18萬(wàn)元,去年開(kāi)始租的,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,今年又要開(kāi)始交租金了,我司想讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們,這個(gè)個(gè)人會(huì)交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報(bào)了收入,這個(gè)稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買(mǎi)設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣(mài)給其他公司69萬(wàn)。老師,針對(duì)我剛才問(wèn)題,我想問(wèn),假如我通過(guò)一個(gè)公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買(mǎi)這個(gè)設(shè)備,然后再賣(mài)給我公司,我公司再賣(mài)給人家單位,這樣子需要繳納多少錢(qián)稅,會(huì)不會(huì)交稅比剛才直接拿貨再去賣(mài)花的稅比較少?
那老師如果超過(guò)這個(gè)稅負(fù)率是不是有稽查風(fēng)險(xiǎn)呀?
您是實(shí)際的話,也沒(méi)有必要太擔(dān)心,差的多的話,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入未交增值稅時(shí)少轉(zhuǎn)入了,這賬務(wù)應(yīng)該如何調(diào)整呀?
好的老師,那老師能再問(wèn)您一個(gè),以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入未交增值稅時(shí)少轉(zhuǎn)入了,這賬務(wù)應(yīng)該如何調(diào)整呀?
那您就再轉(zhuǎn)一筆差額,借以前年度損益調(diào)整調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借進(jìn)項(xiàng)稅額貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅