借,資本公積? 5萬 貸,實(shí)收資本? 5萬 借,預(yù)付賬款? ?5萬 貸,銀行存款? 5萬 借,原材料? 5萬 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅? 0.85萬 貸,預(yù)付賬款? 5萬 銀行存款? 0.85萬 借,銀行存款? 81900 貸,主營業(yè)務(wù)收入? 70000 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅? 11900 借,你這8里面不 是已經(jīng)收到材料了? 借,生產(chǎn)成本? ?8000 制造費(fèi)用? ?1000 管理費(fèi)用? 1500 貸,應(yīng)付職工薪酬? ?9500 借,原材料? 2000*15%2B100 貸,應(yīng)付賬款? 總金額? 借,管理費(fèi)用? 530 貸,原材料? ?530 借,生產(chǎn)成本? ?3150 貸,原材料? ?3150 借,制造費(fèi)用? 2000 貸,銀行存款? 5000 借,庫存現(xiàn)金9800 貸,銀行存款? 9800
1.大地公司欲購買本企業(yè)價值30000的商品,收到B公司支付的50%的訂貨款 2.購買需安裝設(shè)備一臺,設(shè)備價值18萬元,安裝費(fèi)1萬元,以上款項(xiàng)以銀行存款支付,設(shè)備正在安裝中。 3.將資本公積50000元轉(zhuǎn)化為實(shí)收資本。 4.根據(jù)購銷合同開出面值50000元的轉(zhuǎn)賬支票一張,向本市大華公司預(yù)付購買C材料貨款。 5.收到大華公司發(fā)來的C材料250千克,單價200元,計(jì)50000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8500元。沖銷前預(yù)付賬款50000元外,差額8500元開出轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付。 6.向本市新聯(lián)公司銷售A產(chǎn)品,商品價款70000,增值稅11900,貨已發(fā)出,款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。 7.大華公司的C材料驗(yàn)收入庫
1.請根據(jù)公司發(fā)生的以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄 6) 將資本公積50000元轉(zhuǎn)化為實(shí)收資本。 7) 根據(jù)購銷合同開出面值50000元的轉(zhuǎn)賬支票一張,向本市大華公司預(yù)付購買C材料貨款。 8) 收到大華公司發(fā)來的C材料250千克,單價200元,計(jì)50000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8500元。沖銷前預(yù)付賬款50000元外,差額8500元開出轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付。9) 向本市新聯(lián)公司銷售A產(chǎn)品,商品價款70000,增值稅11900,貨已發(fā)出,款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。10)前述大華公司的C材料驗(yàn)收入庫11) 結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資8 000元,車間管理人員工資1 000元,廠部管理人員工資1 500元。12) 職工王某出差預(yù)借差旅費(fèi)1 000元,以現(xiàn)金支付。13) 攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的報刊費(fèi)200元。14) 購入甲材料200公斤,單價15元/公斤。運(yùn)費(fèi)100元,已付。貨到入庫,貨款未付。15) 管理部門領(lǐng)用乙材料50公斤,共計(jì)530元。16) 車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料200公斤,共3150元。17) 以銀行存款支付生產(chǎn)車間水電費(fèi)2 000元。18) 從銀行提取現(xiàn)金9 800元以備發(fā)工資
根據(jù)公司發(fā)生的以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄 1) 攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的報刊費(fèi)200元。 2) 購入甲材料200公斤,單價15元/公斤。運(yùn)費(fèi)100元,已付。貨到入庫,貨款未付。 3) 管理部門領(lǐng)用乙材料50公斤,共計(jì)530元。 4) 車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料200公斤,共3150元。 5) 以銀行存款支付生產(chǎn)車間水電費(fèi)2 000元。 6) 從銀行提取現(xiàn)金9 800元,以備發(fā)工資。 7) 結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售收入70 000元,營業(yè)外收入5 000元。 8) 結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售成本50 000元,財務(wù)費(fèi)用600元,管理費(fèi)用4 000元,產(chǎn)品銷售費(fèi)用3 000元,營業(yè)外支出3 000元。
1.請根據(jù)公司發(fā)生的以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄(每小題5分) 1)購買需安裝設(shè)備一臺,設(shè)備價值18萬元,安裝費(fèi)1萬元,以上款項(xiàng)以銀行存款支付,設(shè)備正在安裝中。 2)接受興化公司投資50萬元,存入銀行。 3) 大地公司欲購買本企業(yè)價值30000的商品,收到B公司支付的50%的訂貨款。 4) 收回客戶前欠貨款2萬元,存入銀行。 5) 計(jì)提本月管理部門使用的固定資產(chǎn)折舊1 000元。 6) 將資本公積50000元轉(zhuǎn)化為實(shí)收資本。 7) 根據(jù)購銷合同開出面值50000元的轉(zhuǎn)賬支票一張,向本市大華公司預(yù)付購買C材料貨款。 8) 收到大華公司發(fā)來的C材料250千克,單價200元,計(jì)50000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8500元。沖銷前預(yù)付賬款50000元外,差額8500元開出轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付。 9) 向本市新聯(lián)公司銷售A產(chǎn)品,商品價款70000,增值稅11900,貨已發(fā)出,款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。 10)前述大華公司的C材料驗(yàn)收入庫 11) 結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資8 000元,車間管理人員工資1 000元,廠部管理人員工資1 500元。請幫忙解答下
東風(fēng)工廠2019年11月發(fā)生如下1.從銀行提取現(xiàn)金20 000元,備發(fā)工資。2.收到宏大公司投資全新設(shè)備兩臺,價值70 000元,專利技術(shù)一項(xiàng),價值50 000元。3用銀行短期借款150 000元,償還欠華泰工廠貨款。4以現(xiàn)金1 000元支付采購部張三,作為暫借差旅費(fèi)。5.向華泰購買甲材料400公斤,單價為6.5元/公斤;乙材料600公斤,單價為3.4元/公斤,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為5 100元,材料未入庫,款項(xiàng)尚未支付。6.用銀行存款支付購入的甲、乙材料運(yùn)雜費(fèi)500元(共同的運(yùn)雜費(fèi)按材料的重量比例進(jìn)行分配)。7.購入的甲、乙材料均已到達(dá)并入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。8.張三出差回來報銷差旅費(fèi)1 200元,不足部分以現(xiàn)金支付。9.向希望工程捐款4 000元,用銀行存款支付。10.生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料10 000元,B材料5 000元 ;生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料15 000元,B材料14 000元;生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料1 000元,行政部門領(lǐng)用C材料8 000元。11.用銀行存款200元購買行政
老師,你好,工會經(jīng)費(fèi)怎么做賬?
物業(yè)會計(jì),購買的米面油金額15000元是為了送禮,具體我也沒問,這個費(fèi)用報銷我應(yīng)該入什么呢管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎
老師24年全年收入492882.39,4到6月份收入40494.27到9月份的,全年的減4到6月份
初步業(yè)務(wù)活動時應(yīng)當(dāng)是要從管理層獲取書面聲明,來確定管理層對自己責(zé)任的認(rèn)可的啊。
你好,小規(guī)模納稅人注銷公司,其他應(yīng)付款是法人有余額,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,交所得稅29.34元,需不需要計(jì)提所得稅?現(xiàn)在銀行沒有錢了,微信轉(zhuǎn)賬,這塊還要做賬嗎?
支付房租和物業(yè)費(fèi),支付了9個月的房租和物業(yè)還需要攤銷嗎?
《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》第八十八條規(guī)定:小企業(yè)對會計(jì)政策變更、會計(jì)估計(jì)變更和會計(jì)差錯更正應(yīng)當(dāng)采用未來適用法進(jìn)行會計(jì)處理。那在稅務(wù)上也是這樣操作嗎?
有學(xué)習(xí)的課嗎 我想要學(xué)習(xí)財務(wù)當(dāng)面的
問題1那個計(jì)算結(jié)果 標(biāo)準(zhǔn)差率不是一個百分比嗎 怎么是一個數(shù)呢
老師,出庫單上單價65元,實(shí)際結(jié)算價格60元,怎么開票,直接開單價60元 還是怎么開