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老師2021年1月1日到2021年12月31日的物業(yè)費(fèi)收到發(fā)票支出21208元,怎么做分錄

2020-12-05 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-05 16:39

你好,借:長期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款等科目

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快賬用戶8696 追問 2020-12-05 16:51

然后到已1月份借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:長期待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)對嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-05 16:53

你好,是的,是這樣的?

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你好,借:長期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款等科目
2020-12-05
12月份做賬確認(rèn)增值稅稅金,1月開票,1月增值稅申報(bào)期申報(bào)未開票收入 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021-01-01
1.1 借:銀行存款 100000 貸:短期借款 100000 1.31計(jì)提利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 500 貸:應(yīng)付利息 500 2022.1.1支付本息 借:短期借款 100000 應(yīng)付利息 6000 貸:銀行存款 106000
2022-01-05
你好,利潤分配可以做到1月24日
2021-01-27
你好,借預(yù)付賬款 30000 貸銀行存款30000 攤銷借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2020-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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