你好,你就寫,公司年底戰(zhàn)略規(guī)劃,沖刺業(yè)績,營業(yè)收入同時(shí)增加
老師,你好。麻煩問一下,我們是勞務(wù)派遣公司,差額征收。開出的發(fā)票中,稅率*號,稅額0。我們的會計(jì)分錄:借,應(yīng)收,貸,主營業(yè)務(wù)收入。增值稅是0,會計(jì)分錄這樣寫可以嗎?比如,我們實(shí)際收入10萬,實(shí)際成本也是10萬,開發(fā)票時(shí),輸入差額征稅10萬,出來的發(fā)票增值稅為0。分錄怎么寫正確。
老師你好,酒店住宿統(tǒng)計(jì)申報(bào)表營業(yè)額當(dāng)月同比增速超30%寫原因怎么寫
你好老師,麻煩問一下,報(bào)統(tǒng)計(jì),當(dāng)月營業(yè)額超同比增長百分之三十,原因怎么填寫?
老師,你好,麻煩請問一下,我這里有個(gè)小規(guī)模納稅人,7月份在稅務(wù)局代開了一張專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)交過稅款,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報(bào),為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報(bào)上去說預(yù)繳稅款填報(bào)異常,比對不符?那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢?
老師,教個(gè)問題,我們新成立了一家小規(guī)模,減按1%繳納增值稅,然后因?yàn)榧径仁杖氩怀^三十萬,免征增值稅,賬上把1%免征部分計(jì)入了營業(yè)外收入,但是增值稅申報(bào)表上系統(tǒng)算的免征增值稅是按3%[破涕為笑]這樣會導(dǎo)致免征額有2%的稅差,請問下怎么處理合適
公司銷售產(chǎn)品退貨,但還沒收錢,需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
個(gè)人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個(gè)稅
老師,我一看到合同變更、合并的題目都頭蒙,有沒有什么簡單一點(diǎn)方法判斷呢?請老師指教
我是小白 函數(shù)教的是什么,那節(jié)課講
老師 公司二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)了。能改嗎?
老師你好,請教一個(gè)問題,就是我們購進(jìn)的商品是經(jīng)過深加工的熟咸蛋供應(yīng)商給我們開的那個(gè)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的,然后呢我們申報(bào)這個(gè)海關(guān)H S編碼也是熟咸蛋類,但它的退稅率只有9個(gè)點(diǎn)的,那會造成這個(gè)差異,這個(gè)差異會不會有問題呢?我們第一票退稅的時(shí)候稅局會不會有疑問呢?我們是外貿(mào)出口企業(yè)來的。我打12366咨詢的時(shí)候他們就是說現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)基本是征稅多少退稅多少,基本不會存在差異,說要么供應(yīng)商開錯(cuò)票,要么我們出口報(bào)關(guān)選錯(cuò)編碼。但又問了幾個(gè)朋友,他們有的說這種情況正?!,F(xiàn)在處于糾結(jié)中,不知道實(shí)際有沒有這種情況?如果改報(bào)關(guān)單好不好改?改報(bào)關(guān)單又應(yīng)該選哪個(gè)編碼呢?
老師,一般納稅人,年底的的進(jìn)項(xiàng)留底稅,跨年還能接著進(jìn)項(xiàng)抵扣呢吧?
出納的課不全,能給個(gè)全的嗎
麻煩問一下老師有沒有應(yīng)收賬款的表格
個(gè)人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個(gè)稅