你好,專項(xiàng)應(yīng)付款或者營業(yè)外收入
DF腸衣制品有限公司是一家2013年10月底成立的生物制品專業(yè)生產(chǎn)企業(yè),經(jīng)營了兩個月,取得了比較好的經(jīng)濟(jì)效益。這個結(jié)果使投資人的信心大增,準(zhǔn)備在新的一年里大干一場。 公司的銷售部對2014年度的經(jīng)營情況進(jìn)行了預(yù)測。經(jīng)過綜合分析,預(yù)計(jì)2014年可以實(shí)現(xiàn)銷售36000萬元。腸衣公司的銷售總監(jiān)對該公司的生產(chǎn)經(jīng)營流程進(jìn)行了銷售規(guī)劃,形成了一套完整的業(yè)務(wù)流程:具體操作過程是: 從全國各地生物收購站采購新鮮豬小腸,其收購額為27100萬元,集中到生產(chǎn)基地進(jìn)行加工,制作成腸衣制品。其產(chǎn)品主要銷售給國內(nèi)各大醫(yī)藥公司,然后由醫(yī)藥公司再銷售給醫(yī)院。 這個方案于2014年1月10日得到了董事會的一致通過。 但是,1月20日財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人給董事長送來了一份財(cái)務(wù)測算報(bào)告:2014年度的經(jīng)營成果為微利。為什么銷售毛利率近20%的產(chǎn)品不賺錢呢?財(cái)務(wù)分析報(bào)告指出:其原因主要是增值稅稅負(fù)較高。由于這一問題一時(shí)難以解決,公司請來了稅務(wù)籌劃專家。 稅務(wù)籌劃專家認(rèn)為,在既定的銷售機(jī)制下,由于腸衣公司從國內(nèi)生物收購站采購的豬腸無法取得增值稅專用發(fā)票,因而原材料無法獲得增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,企業(yè)可以列入抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額只有水費(fèi)、電費(fèi)及修理用配件等少量外購項(xiàng)目,僅取得增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1512萬元。而醫(yī)藥公司一般都是增值稅一般納稅人,要求腸衣公司銷售產(chǎn)品均需開具17%的增值稅專用發(fā)票。經(jīng)測算,2014年公司應(yīng)繳納的增值稅為4608萬元(36000×17%-1512),腸衣公司的增值稅稅負(fù)高達(dá)12.8%。 對此情況應(yīng)如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃?
老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團(tuán)跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地,我們這個子公司主要是用這個場地玩卡丁車,我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在這個地的使用權(quán)我們還沒有拿到,因?yàn)槲覇挝滑F(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金???如果現(xiàn)在交的話,應(yīng)該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業(yè)額扣除油錢和修理費(fèi)之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款對嗎?月末的時(shí)候按第三方給我們的營業(yè)額,我們給第三方開代理費(fèi)的發(fā)票嗎?如果開代理費(fèi)的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項(xiàng)目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個發(fā)票入賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)稅呀
老師 我們是農(nóng)村合作社 主要是養(yǎng)牛 現(xiàn)在要報(bào)稅 財(cái)務(wù)備案稅務(wù)要求備案為小企業(yè)會計(jì)制度 那合作社收到的國家政府助農(nóng)基金和其它得借款怎么入賬?使用什么科目?
老師您好,我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位,公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社,想請教如果將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則后,會計(jì)科目怎么修改。 我們單位說是農(nóng)民合作社+公司的運(yùn)營模式,免得增值稅。最早公司成立20年時(shí)時(shí)會計(jì)用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做的賬,有筆政府補(bǔ)助計(jì)入的營業(yè)外收入。中途21年3月有請人重新開賬用的是合作社準(zhǔn)則,后來申請的財(cái)政補(bǔ)助一直計(jì)入的是專項(xiàng)基金科目,但我們從公司成立起稅務(wù)報(bào)表用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。 后來會計(jì)今年4月又改了一次,將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,將20年那次計(jì)入營業(yè)外收入的補(bǔ)貼和后來計(jì)入專項(xiàng)基金科目的補(bǔ)貼全部填在了資本公積科目里面對不對,對公司股東有沒影響。并且5月有份補(bǔ)貼直接計(jì)入了資本公積,請問對不對。感謝!
小組作業(yè):甲上市公司(主營業(yè)務(wù)為家具制造)為居民企業(yè),2019年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (6)財(cái)務(wù)費(fèi)用160萬元【其中向銀行支付利息20萬元,向乙公司支付利息35萬元(本金500萬元,銀行同期同類貸款利率為6%),向中介機(jī)構(gòu)支付手續(xù)費(fèi)8萬元(合同收入金額100萬元)】。 (7)營業(yè)外支出350萬元(含直接向養(yǎng)老院捐款20萬元,通過公益性社會組織向希望小學(xué)捐款100萬元,通過縣級人民政府向國家規(guī)定的目標(biāo)扶貧地區(qū)捐款50萬元,支付稅收滯納金及罰款16萬元)。 (8)取得國債利息收入200萬元。 (9)2018年12月購入一臺機(jī)器設(shè)備,原值400萬元,無殘值,預(yù)計(jì)使用年限5年,會計(jì)核算時(shí)按照直線法計(jì)提折舊(該折舊已計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用中)。 (10)計(jì)入成本、費(fèi)用中的合理實(shí)發(fā)工資總額3000萬元、撥繳職工工會經(jīng)費(fèi)60萬元、支出職工福利費(fèi)450萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)80萬元。 要求:使用間接計(jì)算法計(jì)算甲上市公司2019年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
老師好!我們單位是每月1-10日報(bào)銷上月的差旅費(fèi)及代墊費(fèi)用,比如9月10號之前整理8月份所有的報(bào)銷,那我這筆分錄應(yīng)該記在8月份還是9月份呢?
#提問 老師:網(wǎng)店沒有進(jìn)出票據(jù),憑什么做賬務(wù)處理?
老師,公司買車,通過法人銀行卡還車貸的利息需要調(diào)增嗎?
老師,技術(shù)服務(wù)費(fèi)做管理費(fèi)嗎,金額有限制嗎
老師,給對方公司開了增值稅發(fā)票,對方微信轉(zhuǎn)過來了,可以做賬嗎
電子稅務(wù)局填寫跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,提交后稅務(wù)局會給打電話什么的嗎 合同沒有編號,寫無是不是就可以
老師,我們工程公司的,用那些系統(tǒng)收應(yīng)收票據(jù)那些平臺的年證書費(fèi),可以做辦公費(fèi)嗎?
老師您好,我們公司是生產(chǎn)苗木的,24年過年的時(shí)候買了一批鮮花,放在苗木成本里了。今年25年 領(lǐng)導(dǎo)要求把這批苗木銷賬,已上會。應(yīng)該怎么寫記賬,做分錄
老師,建設(shè)公司銷售自己的車給個人,怎么入賬,怎么報(bào)稅,涉及哪些稅,開票稅率是多少?
請問老師如果老板問去年還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個數(shù)據(jù)呢?
那營業(yè)外收入年底匯算清繳是不是要交所得稅?需要調(diào)整嗎?還是直接填免稅欄
??顚S玫模阌袉为?dú)的臺賬,不需要交做的 在不征稅收入填寫
稅務(wù)局說我們?nèi)? 意思是不管是否超過增值稅季30萬 企業(yè)所得稅是否有 有多少所得都可以填免稅欄嗎
哦哦 知道了 不征稅收入
不用客氣的 工作愉快
老師 還有個問題麻煩您 稅務(wù)局說我們?nèi)?意思是不管是否超過增值稅季30萬 企業(yè)所得稅是否有 有多少所得都可以填免稅欄嗎
你上面的補(bǔ)助是的 不管多少都免
不是 我的意思是如果出售牛犢 有收入 但是有的時(shí)候支出沒辦法取得發(fā)票都是收據(jù) 匯算清繳的話會需要調(diào)增嗎 那免稅額有要求限額么
你好,沒有關(guān)系的,沒有影響。
好的 老師辛苦了
不用客氣的,工作愉快。