你好,預(yù)收賬款沒有發(fā)貨的不用確認(rèn)收入的
老師借主營業(yè)務(wù)收入,貸預(yù)付賬款,都是商品確沒有給客戶送,現(xiàn)在還在庫房,那么還用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn)成本,那庫存商品應(yīng)該怎么做賬啊
如果我們商品直接做好就銷售,是不是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,那結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品?但是我們沒有做賬時(shí)候沒有用過庫存商品,這樣對嗎
老師當(dāng)時(shí)銷售雞蛋記賬分錄是:借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,收到款時(shí): 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營業(yè)務(wù)收入 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本?
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
暫估入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—估價(jià)入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,第二個(gè)月沖暫估,在做一筆正常入庫的分錄,請問這里上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,下月還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,您好,我們是小規(guī)模的公司,每月開票時(shí)老是說額度不夠,請問提額申請要提交什么材料,除客戶運(yùn)輸合同外
老師,沒有取得正式發(fā)票的五百元以下的零星支出,可以用收款收據(jù)做為原始憑證,那么,這個(gè)收據(jù)要符合什么要求?
管理費(fèi)用—開辦費(fèi),表示籌建期。 匯算清繳有什么特殊,賬務(wù)有什么特殊
期初余額未分配利潤是什么數(shù)據(jù)查哪個(gè)科目
請問老師給實(shí)習(xí)生發(fā)報(bào)酬報(bào)個(gè)稅嗎
老師,非盈利組織民非企業(yè)可以接受捐贈嗎?需要開票嗎 怎么開票?
如何在手機(jī)下載個(gè)稅App并如何添加附加扣除信息?老師有步驟操作嗎?
市場監(jiān)督管理局哪里可以投訴舉報(bào)嗎?簽了合同后 物業(yè)費(fèi)不合理的漲價(jià)
老師我們公司一般納稅人,如果我們公司稅點(diǎn)3.6.9,那么開1個(gè)點(diǎn)專票我們能抵扣嗎
老師就是個(gè)人做拍攝剪輯,可以去稅務(wù)局代開發(fā)票撒,因?yàn)楹贤痤~可能有個(gè)三四十萬,但是是要分個(gè)4個(gè)月才能完成,個(gè)人去開發(fā)票需要交那些稅啦,怎么做少交點(diǎn)稅款啦?
收到預(yù)付賬款的時(shí)候,借主營業(yè)務(wù)收入,貸預(yù)付賬款,就不做別的分錄了
等出庫給客戶發(fā)貨的時(shí)候,借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款,這樣寫可以嗎
老師第一步應(yīng)該是借預(yù)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,我寫反了,如果寫的不對,麻煩老師,能幫我寫一下分錄過程
收到是借銀行存款貸預(yù)收賬款。發(fā)貨時(shí)借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)同時(shí)月末結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品