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老師你看嘛我們公司是丙公司,然后呢,甲公司把51800已經(jīng)打款給丙公司了,(這51800是轉(zhuǎn)入私人賬戶的,沒有轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶的,)丙公司已將45800打款給乙公司了,剩余的6000是丙公司的實(shí)施服務(wù)費(fèi),然后乙公司還要從45800里面返點(diǎn)20400給丙公司,然后丙公司給乙公司開返點(diǎn)的票,丙公司給甲公司開6000的實(shí)施服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢!好難得喲!

老師你看嘛我們公司是丙公司,然后呢,甲公司把51800已經(jīng)打款給丙公司了,(這51800是轉(zhuǎn)入私人賬戶的,沒有轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶的,)丙公司已將45800打款給乙公司了,剩余的6000是丙公司的實(shí)施服務(wù)費(fèi),然后乙公司還要從45800里面返點(diǎn)20400給丙公司,然后丙公司給乙公司開返點(diǎn)的票,丙公司給甲公司開6000的實(shí)施服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢!好難得喲!
2020-12-04 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-04 18:37

你好: 6000丙公司確認(rèn)收入。(給甲公司也需要開票)。 返點(diǎn)部分20400,給乙開的應(yīng)該是銷項(xiàng)發(fā)票。 那就確認(rèn)為銷售收入,也確認(rèn)收入。已經(jīng)開票了。 如果不是開票,是紅沖,(和45800作為一筆業(yè)務(wù)) 已經(jīng)單獨(dú)開票了,(作為一個(gè)新的業(yè)務(wù)處理吧) 你也可以咨詢下其他老師,以上是老師的建議。

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快賬用戶5924 追問(wèn) 2020-12-04 18:42

現(xiàn)在丙公司給乙公司轉(zhuǎn)的45800怎么做分錄呢

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-04 18:45

你好: 這個(gè)45800,需要看是不是構(gòu)成分包。 如果構(gòu)成分包,按照分包處理; 如果不構(gòu)成: 相當(dāng)于乙公司為丙公司提供產(chǎn)品,丙公司作為購(gòu)買方。做采購(gòu)處理。

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你好: 6000丙公司確認(rèn)收入。(給甲公司也需要開票)。 返點(diǎn)部分20400,給乙開的應(yīng)該是銷項(xiàng)發(fā)票。 那就確認(rèn)為銷售收入,也確認(rèn)收入。已經(jīng)開票了。 如果不是開票,是紅沖,(和45800作為一筆業(yè)務(wù)) 已經(jīng)單獨(dú)開票了,(作為一個(gè)新的業(yè)務(wù)處理吧) 你也可以咨詢下其他老師,以上是老師的建議。
2020-12-04
您好,首先我們理清楚業(yè)務(wù)關(guān)系: 1、甲給丙的51800只有6000是屬于丙的,所以 借:銀行存款? 51800 ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 6000不含稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 稅金 ? ? ? ? 其他應(yīng)付款-乙公司? 45800 2、丙轉(zhuǎn)給乙45800,但是其中20400是自己的 借:其他應(yīng)付款-乙公司? 45800 ? 貸:銀行存款 45800 借:銀行存款 20400 ? ? ??主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 20400不含稅 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 稅金
2020-12-04
你好,如果是真實(shí)業(yè)務(wù)情況,簽了合同,這個(gè)可以的呀
2024-05-15
你好,只能備注借款。而且操作可行,風(fēng)險(xiǎn)很高
2021-12-22
同學(xué)你好 這個(gè)直接申報(bào)就可以了 申報(bào)個(gè)稅 2.借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2022-09-01
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