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老師您好:4月份我們出口的一筆業(yè)務(wù)屬于不退稅商品,但 在11月已開普票,要按內(nèi)銷征稅,這筆業(yè)務(wù)下一步怎么做賬務(wù)處理?

2020-12-04 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-04 15:16

請(qǐng)問你11月開的什么票?免稅?

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快賬用戶7112 追問 2020-12-04 15:20

開5聯(lián)零稅率的普票。

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齊紅老師 解答 2020-12-04 15:28

那紅字沖銷5聯(lián)的零稅率發(fā)票,再開具一筆13%稅率的普票或做未開票申報(bào)

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快賬用戶7112 追問 2020-12-04 15:35

這筆不能申報(bào),那這月的其他4筆出口免抵退稅的合計(jì)與開票系統(tǒng)及增值稅主表的第7欄免抵出口銷售額的本月數(shù)就相差這筆的數(shù)額,這影響不影響免抵退稅申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-04 15:46

這個(gè)有差額不影響退稅申報(bào)的

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請(qǐng)問你11月開的什么票?免稅?
2020-12-04
你好 ;? ?意思是你們開票出去了? ?同時(shí) 也? 產(chǎn)生的稅額用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了 是 同時(shí)紅沖了發(fā)票 做退費(fèi)了嗎??
2021-10-14
同學(xué)你好 這個(gè)直接做視同內(nèi)銷就行了
2021-10-14
同學(xué)你好 這個(gè)直接做內(nèi)銷的分錄就行
2021-12-24
你好,跨月發(fā)票無(wú)法作廢,可以申請(qǐng)紅沖 已交的稅款無(wú)法退回,需要開具紅字發(fā)票沖銷收入,抵扣之后月份的應(yīng)納稅額
2020-08-14
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