你好,跨月發(fā)票無法作廢,可以申請紅沖 已交的稅款無法退回,需要開具紅字發(fā)票沖銷收入,抵扣之后月份的應(yīng)納稅額
老師好,我們四月份開了一張普通發(fā)票,已經(jīng)交增值稅,但現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)取消了,這發(fā)票可以作廢嗎?已經(jīng)交的稅怎么處理?
小規(guī)模代開的增值稅專用發(fā)票,稅款交過了,開了好幾個(gè)月。之后發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,并且這張票的購買企業(yè)已經(jīng)抵扣了。還可以作廢申請重開嗎,該怎么處理呀
老師,上月開了專票,增值稅已經(jīng)上了,但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上月的有張票開重復(fù)了,這個(gè)月要紅沖,那已經(jīng)交了的增值稅怎么處理?有什么影響?
老師,請問我4月份開了100萬元的發(fā)票,增值稅已經(jīng)交了,對方單位款沒到,現(xiàn)在要我把這張發(fā)票作廢,發(fā)票能作廢嗎?如果作廢增值稅我已經(jīng)交了,這個(gè)稅款能退嗎
老師 一般納稅人,11月開出的增值稅發(fā)票已增值稅已經(jīng)申報(bào)了,假如我現(xiàn)在要作廢有幾張11月開的發(fā)票,但是我已經(jīng)申報(bào)了,這個(gè)麻煩嗎,有沒什么影響 呢
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
老師,比如我三月一個(gè)月賣幾家貨,四個(gè)月一次性付進(jìn)貨貨款,開票,這種賬應(yīng)該怎么做?
【簡答題】 (1)A注冊會(huì)計(jì)師并不打算信賴控制,這時(shí)A注冊會(huì)計(jì)師沒有必要進(jìn)一步了解在業(yè)務(wù)流程層面的控制。答案是恰當(dāng)。但我不理解的是,注會(huì)對與審計(jì)相關(guān)的控制都要了解不是必須的嗎?為什么這里說沒必要呢?
年度匯算清繳,沒有需要調(diào)整的表,需要填嗎?
老師發(fā)票上開個(gè)正數(shù),同時(shí)又開個(gè)相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個(gè)問題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個(gè)月是六月,是不是從六月開始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡過的,請幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請問一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說 可以合并核算
那整個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
你好 紅沖發(fā)票的分錄是 借;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
紅沖的發(fā)票是不是用白紙打印出來附在原來的發(fā)票后就可以了?
你好,紅沖的發(fā)票需要用空白發(fā)票打印,而不是用白紙打印出來的
哦,明白了,謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝