你好 先做返利和銷售的分錄? 后面往來對沖?? 借 應(yīng)付賬款? 貸應(yīng)收賬款?
老師,請問客戶以在公司的返利抵扣貨款,請問是要如何處理呢?
已經(jīng)向客戶開具30萬元的銷售發(fā)票,現(xiàn)在收款的時候要向客戶返利5%,請問要如何處理?
老師,您好!請問銷售返利抵貨款的賬務(wù)怎么處理,我公司是給返利給對方公司,對方直接拿返利抵貨款
老師,請問我公司是經(jīng)銷商,現(xiàn)在是廠家對我們進行返利貨物,請問返利貨物這部分如何開發(fā)票及賬務(wù)處理
我要收客戶貨款1620元,然后又要給客戶返2088元。沒有直接收到款,是以抵扣方式我直接給那邊轉(zhuǎn)了468元,請問如何做賬??
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填