您好 正規(guī)的是不可以 不過實際工作中很多單位按您說的這樣處理 季度不預(yù)繳

老師好,稅務(wù)局要求退18年的預(yù)繳所得稅,我們不想退稅,想把利潤調(diào)整一下,看了一下匯算清繳報表,虧損是12萬,全部是因為加計扣除15萬多,所以才是負(fù)利潤,需要退稅,平時沒有享受加計扣除所以預(yù)繳稅了,這樣我們怎么調(diào)表才可以不退稅我們是高薪企業(yè)
我們是高新技術(shù)企業(yè),明年所得稅匯算時可以加計扣除研發(fā)費用,這樣可能會造成要退稅,不想要退稅,那是不是今年12月可以多提一些成本,少預(yù)交一點所得稅,匯算的時候在補(bǔ)稅
老師好,企業(yè)所得稅預(yù)交時,我能不能多暫估成本,這樣不交稅款,哪怕到匯算清繳成本回不來,在沖可以嗎 萬一預(yù)交多了,后期成本多了,那不是匯算清繳就要退稅了
公司今年做高新企業(yè)認(rèn)證,但是還沒拿到高新證書,可是做認(rèn)證的人要求我們在做去年所得稅匯算清繳時填寫研發(fā)費用加計扣除表,這樣操作可以嗎?不是拿到證書那年才可以享受研發(fā)費用加計扣除嗎
去年12月通過高新技術(shù)企業(yè),今年企業(yè)所得稅匯算清繳時研發(fā)費用加計扣除可以填一整年還是1個月的
老師,您好!固定資產(chǎn)房屋的修理支出是以一年為界限,還是說每年的金額匯總呢?我們的原值已經(jīng)不動了,現(xiàn)在年年都維修,如果20年的修理費匯總的話,那遠(yuǎn)會超資產(chǎn)的原值呢
老師好,我公司是小微企業(yè),與銀行簽訂借款合同的印花稅是否從2023年到2027年為免稅?
老師,請問下,公司新買一輛叉車6萬,一輛舊叉車以舊換新抵2萬,簽了個6萬合同,里面也體現(xiàn)了以舊換新的金額,供方也開了6萬的發(fā)票,我們付款如何對公支付比較好,可以直接付剩下的4萬嗎?以舊換新合同和新合同要分開訂立嗎?
1:人民法院受理破產(chǎn)申請后,債務(wù)人對個別債權(quán)人的債務(wù)清償無效 2:人民法院受理破產(chǎn)案件后,債務(wù)人對債權(quán)人的個別清債行為一律無效 老師這兩個描述是正確的嗎
事項內(nèi)容 反饋結(jié)果 根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的規(guī)定,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證應(yīng)遵循真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性原則。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,涉及發(fā)票1份,發(fā)票金額22371.68元。請你單位及時自查核實,核實結(jié)果請在30日內(nèi)通過電子稅務(wù)局反饋。老師,您好,反饋無問題時,有轉(zhuǎn)賬記錄,但是缺少合同和送貨單,要做詳細(xì)說明嗎,怎么說明解除疑點
銷售產(chǎn)品,比如是1255元,收款的時候少收了5元,這5元怎么寫分錄
請問做工程安裝的,材料票開出上浮40%可以嗎?因為實在需要太多材料票了
老師,建筑企業(yè)可以開13個點的發(fā)票嗎
請問現(xiàn)在個體書店,就是XX書刊經(jīng)營部,不開發(fā)票的,這種是適用什么稅率?
老師您好,服務(wù)費,開票未收款,確認(rèn)收入嗎到底什么時候確認(rèn)收入?
那匯算時可以調(diào)利潤報表中成本嗎?
匯算時可以調(diào)利潤報表中成本
好的,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問