你好,當(dāng)月計提工資、當(dāng)月計提社保各是一個憑證,發(fā)放工資、繳納社保又各是一個憑證

社會保險費(fèi)從10月份這個月到12月份交了6000元的社保費(fèi),一共是4個人的,怎么分?jǐn)偟竭@三個月當(dāng)中?先計提一個月的,發(fā)放這三個月的,后兩個月的在計提上嗎?
老師好,當(dāng)月計提,次月發(fā)放,上交社保,這三個憑證都寫在同一個月里面吧?
本月工資下月發(fā)放,那賬務(wù)處理,是不是每個月都有一筆發(fā)放上個月工資,然后月底還有一筆計提本月工資,那社保怎么處理呢,做賬的時候社保就根據(jù)支付的憑證,當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放,這樣做賬嗎
我們公司社保公積金都是次月交當(dāng)月的,之前一直都是次月繳納的時候才補(bǔ)計提,我現(xiàn)在可以改成從這個月開始當(dāng)月計提,次月發(fā)放嗎?
老師你好,我看實操練習(xí)里的計提社保和發(fā)放寫在一個憑證上了,意思是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放。工作中是不是當(dāng)月計提上個月的,分開做分錄
公司報廢一批固定資產(chǎn),賣得廢品60萬元,對方不要票,我公司申報了未開票收入,后續(xù)會影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師老板給公司打錢不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫。謝謝
老師您好想咨詢一下 勞動合同屬于在母公司,工資部分由子公司承擔(dān),包括個人部分的社保公積金,但單位承擔(dān)的社保公積金仍在母公司繳納申報,這種情況如此操作可以嗎?
算利潤率是利潤/收入還是利潤除以成本?
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項稅額13萬,出口fob價是3萬,當(dāng)月抵扣進(jìn)項稅額是11萬,退稅率是13%, 請老師幫我算一下這個月的稅負(fù)率,該怎么算?
取得對方的發(fā)票,怎么區(qū)分是否簡異計稅的發(fā)票
老師,請問會計學(xué)堂有關(guān)于建筑業(yè)工抵房的賬務(wù)處理課程嗎
想問下公司的凈利潤是指利潤-稅費(fèi)是吧,比如凈利潤100萬,那小規(guī)模企業(yè)所得稅交稅就是5萬,那公司剩余凈利潤為95萬,假如分給股東70萬,是不是針對70萬再交20%的分紅費(fèi)就是14萬,股東收到手的錢就是70-14=56萬,股東再針對56萬交個稅啊,就是股東交一個分紅費(fèi)一個個稅
我們公司 有個員工老板叫做到手工資1萬元, 那產(chǎn)生個稅算誰的
公司的客戶來公司這邊檢測產(chǎn)品 產(chǎn)生的住宿費(fèi)計入什么科目 可以抵扣嗎
是不是都寫在同一個月,計提工資 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 這是一個憑證 借:主營業(yè)務(wù)成本-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 這是第二個憑證 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:其它應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 這是第三個憑證 上交社保 借:
4各個憑證都是分開的吧?
你好,同學(xué),是的,都分開寫的啊
是不是都在同一個月里寫得?
你好,尼工資都是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)的話,都是再一個月憑證
當(dāng)月計提,次月發(fā)放
發(fā)放的在下個月做賬啊