同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師你好,你公司是當(dāng)月20日發(fā)放上月的工資的,那我做賬的時候,寫憑證的時候是不是就當(dāng)月月初計提上月工資,當(dāng)月20號發(fā)放工資這樣寫
老師,你好,我想問一下當(dāng)月發(fā)上個月的工資,計提工資是計提當(dāng)月嗎?比如11月發(fā)10月的工資,要先做一筆發(fā)放工資的分錄,然后是計提哪個月的工資呢?
老師你好,關(guān)于計提的問題,我們社保和公積金是計提當(dāng)月次月發(fā)放,工資是當(dāng)月發(fā)放的,那發(fā)放和計提的分錄是
計提工資次月發(fā)放社保當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放,怎么操作起來有點亂?比如發(fā)放的工資單是九月,代扣的社保是十月的。那計提9月工資的時候?qū)嶋H發(fā)放多少還不知道呢,因為我們次月25發(fā)工資,10號前就得計提啊,這個計提數(shù)字不一定和發(fā)放的一致。
你好 河北的公司 社保是當(dāng)月交當(dāng)月的 工資是當(dāng)月發(fā)上月的 這種情況怎么計提工資 怎么發(fā)放工資和社保 分錄怎么寫 具體步驟
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
那就是當(dāng)月計提上月的,計提寫一個分錄,支付再寫一個分錄。這樣的話是不是的月初來根據(jù)工資和社保表來計提上個月的
這個一般是當(dāng)月計提次月發(fā)放并申報的
老師,社保和公積金是當(dāng)月計提當(dāng)月支付,還是當(dāng)月計提次月支付?
同學(xué)你好 這個看當(dāng)?shù)嘏?各地不一樣呢
好的老師,謝謝
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝