可以補交,稅款所屬期就選現(xiàn)在的,按照合同簽訂的租賃總金額一次性繳納印花稅
老師,2017年簽訂了租賃合同,一次簽到5年。那時沒有繳納印花稅,這樣現(xiàn)在可以補交嗎?是按次申報嗎?稅款所屬選擇2017年嗎?
請教老師,公司的采購合同沒有繳納印花稅,去年簽的也沒交,可以現(xiàn)在一次性在電子稅務局申報繳納嗎?還是必須要去大廳補繳才行?
老師,公司租的辦公室沒有簽合同,但每月支付租金,要交印花稅嗎?去年就租了,現(xiàn)在可以按次一次性全補交嗎?
老師您好,印花稅租賃合同(比如22年1月簽的,)我們租給客戶LED屏,按次收費,一個月結(jié)算一次,請問印花稅是每次開票的月份我都申報一次印花稅對嗎,因為合同中沒有確定的合同金額,只是簽了一場多少錢,簽多少年這樣
2018年8月簽訂一份租賃合同5年期的到2023年8月31日到期 ,發(fā)現(xiàn)這份租賃合同沒有報印花稅,如果現(xiàn)在要報印花稅,可以再這個月申報嗎?還是要去稅局補2018年8月的申報?
簡易注銷公告期不能撤銷公告嗎
第三題為什么要這樣算?
計算靜態(tài)回收期的時候不用考慮殘值嗎?就是說計算靜態(tài)回收期的時候,不要用初始投資金額減去產(chǎn)值在計算嗎
比如說今年三月份申請下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進去 在減資 算是實繳了嘛? 投資款也是減資后應承擔的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務費,怎么賬務處理
老師,單位是一般納稅人,對外開具的普票,如果有進項稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?