你好,要單獨(dú)確認(rèn)收入的。一般手撕發(fā)票全部用完,我自己就一次性確認(rèn)收入的
老師我想請(qǐng)問(wèn)你 就是稅務(wù)局領(lǐng)取的手撕定額發(fā)票 是領(lǐng)了多少就確認(rèn)多少的收入嗎 如果有差額分錄應(yīng)該是怎樣的
老師我想請(qǐng)問(wèn) 我們單位可以自己增值稅發(fā)票 但是我們還單獨(dú)領(lǐng)取了手撕發(fā)票 手撕發(fā)票的金額要單獨(dú)確認(rèn)收入嗎
老師上午好,我想請(qǐng)問(wèn)下,我們公司做出口退稅,供應(yīng)商給我開(kāi)了采購(gòu)票,但是后面又單獨(dú)給我們開(kāi)了銷(xiāo)售折扣發(fā)票,我想問(wèn)我還可以用之前全額的采購(gòu)去做退稅嗎
銷(xiāo)售方開(kāi)具已抵扣的增值稅紅字發(fā)票申請(qǐng)單,需要什么手續(xù)。我公司要購(gòu)買(mǎi)方給我們開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng)單,可是對(duì)方不愿意,讓我們自己弄,需要什么資料,銷(xiāo)售方可以自己給自己開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng)單嗎
老師,麻煩問(wèn)下個(gè)體工商戶,22年是核定征收,領(lǐng)手撕發(fā)票13000元/月,23年變成查賬征收,還可以繼續(xù)領(lǐng)手撕發(fā)票,我在23年報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)報(bào)的是0,但是他們領(lǐng)取手撕發(fā)票了,我現(xiàn)在需要報(bào)23年個(gè)人所得經(jīng)營(yíng)所得,我應(yīng)該怎么報(bào),繼續(xù)報(bào)0還是他們領(lǐng)了多少手撕票我就得入多少收入啊
500題無(wú)形資產(chǎn)第四問(wèn)。無(wú)形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
那后面附什么憑證呢 存根聯(lián)粘上去嗎
我自己是沒(méi)有付上去的,那個(gè)好厚啊
不附在后面有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
那老師你的差額怎么做的 就是客戶523你給了530的手撕發(fā)票
實(shí)際你已經(jīng)開(kāi)出去530但你只收到523
你好,我自己是單獨(dú)存放的 這個(gè)差額我是放在財(cái)務(wù)費(fèi)用---手續(xù)費(fèi)里面的