你好: 開發(fā)票去稅局代開時(shí),現(xiàn)場(chǎng)收取。 個(gè)體工商戶按照小規(guī)模納稅人,適用小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策。其實(shí)只享受了小微企業(yè)相關(guān)政策。與一般的小企業(yè)沒有特殊區(qū)別。
請(qǐng)問個(gè)體工商戶給企業(yè)開票多少不用交稅,利用這個(gè)做稅收籌劃應(yīng)該注意哪些,老師麻煩說的詳細(xì)一些,
1、請(qǐng)問那些個(gè)體戶不用做賬? 2、現(xiàn)在個(gè)體戶營(yíng)業(yè)額多少可以不用繳納增值稅? 3、個(gè)體戶可以升級(jí)為一般納稅人嗎?還是說個(gè)體戶需要轉(zhuǎn)為企業(yè)的才可以升級(jí)為一般納稅人? 4、個(gè)體戶季報(bào)的情況下,一般都是申報(bào)那些稅種? 麻煩老師根據(jù)序號(hào)回復(fù)哈,謝謝
麻煩問一下老師,旅游車的車主注冊(cè)個(gè)個(gè)體戶之后可以以個(gè)體戶的名義給客戶開票不?這個(gè)都交哪些稅呢?稅率是多少呢?
老師,請(qǐng)幫忙算一下,我現(xiàn)在腦子有點(diǎn)混亂。稅局代開的個(gè)人工程承包普通發(fā)票如果增值稅和個(gè)人所得稅收2%,勞務(wù)承包公司開的3%的專用發(fā)票,但是要按收4.5%收款,請(qǐng)問哪個(gè)劃算?按增值稅和附征稅及企業(yè)所得稅綜合來算。麻煩老師仔細(xì)給說說!
個(gè)體戶承租了企業(yè)的固定資產(chǎn)房產(chǎn)做酒店生意。協(xié)議上注明的租金多少不含稅費(fèi)?,F(xiàn)在呢,企業(yè)說開發(fā)票給我們,要求我們承擔(dān)這個(gè)稅費(fèi),個(gè)體戶需要嗎?不是承租方承擔(dān)房屋租金的稅嗎?個(gè)體戶應(yīng)該是不承擔(dān)的吧,哪怕我協(xié)議上當(dāng)時(shí)是這么寫了。而且這個(gè)發(fā)票只是說企業(yè)自己做賬,證明這筆收入是租金收入,并不是說這個(gè)發(fā)票是給個(gè)體戶就交稅錢的對(duì)吧?
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費(fèi)掛在公司然后個(gè)人賣了1.8萬,免費(fèi)掛靠,之前的財(cái)務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說是售價(jià)1000,代收付國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)200,收匯也是收到1200。報(bào)關(guān)單上e?x?w1000,雜費(fèi)200,現(xiàn)出口退稅申報(bào),稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實(shí)是fo?b。那我做賬和申報(bào)免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個(gè)工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
老師河南省水資源減免性質(zhì)代碼是多少
公司收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車場(chǎng)購水的時(shí)候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個(gè)水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來了會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表損益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項(xiàng)