你這個之前科目余額表有數(shù)字嗎,沒有這個需要直接補上,之前折舊做借以前年度損益調(diào)整,貸累計折舊,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整??
公司現(xiàn)在是年中建賬,固定資產(chǎn)這個模塊應(yīng)該怎么錄入,原始卡片我都按照步驟錄好了,可是期初試算不平衡,借貸方相差的數(shù)據(jù)剛好是固定資產(chǎn)原值減去累計折舊后的余額
企業(yè)年中建賬,固定資產(chǎn)有去年購買的,也有今天購買的,錄入初始化數(shù)據(jù)的話,年初借方和累計借方都要填寫數(shù)據(jù)嗎?
#提問#老師好,接著11月的數(shù)據(jù),在12月新建賬套,科目余額表資產(chǎn)和負債的期末余額都錄到期初數(shù)據(jù)中,本年利潤也錄入了,那么所有者權(quán)益的累計借方和貸方數(shù)要錄入嗎
匯算清繳固定資產(chǎn)折舊那里的原值我是填迄今為止所有曾經(jīng)購買過的固定資產(chǎn)原值之和嗎? 根據(jù)我的理解,本年累計借方發(fā)生額是本年采購的金額,年末借方余額是歷史累計采購金額,所以是看年末借方余額?
請問老師,年中新建賬套,以6月份報表的期末余額,作為新建7月份的期初余額的話,初始數(shù)據(jù)錄入的累計借方和貸方可以不填,只填期初余額欄嗎?
我的項目與生態(tài)保護有關(guān),項目中有機耕,但代開發(fā)票當?shù)囟悇?wù)局按照工程服務(wù)給我開票,按理來說機耕屬于免稅項目?,F(xiàn)在我以農(nóng)業(yè)合作社名義開免稅機耕費行不行
注冊地在南京,辦公地在張家港,平時在張家港發(fā)生的的餐費算差旅費還是福利費呢?
供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量問題,扣的供應(yīng)商費用。供應(yīng)商從我們重新采購的商品里減了單價。這種,我感覺不合適?像這種怎么處理更合適
老師 小企業(yè)會計準則下結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)的
7月份賬本已裝訂好,但是7月份社保忘記計提 了,直接在8月份補提行不行
發(fā)票上銷售方的銀行信息,不對合同上的。 請款資料上的銀行信息要對發(fā)票上?還是合同上?都可以是嗎?
老師,股東變更繳稅只交印花稅嗎?是注冊資本的萬分之五嗎?
1. 甲公司2×23年至2×25年,甲公司發(fā)生的與金融資產(chǎn)相關(guān)的交易或事項如下: 資料一:2×23年1月1日甲公司以銀行存款2040萬元(含手續(xù)費5萬元)購入乙公司同日發(fā)行的3年期公司債券,債券面值總額為2000萬元,票面年利率為5%,實際年利率為4.26%,于每年年末支付債券利息。面值在債券到期時一次性償還。甲公司根據(jù)其管理該債券的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征,將該債券分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)。 資料二:2×23年12月31日,由于市場利率變動,甲公司所持乙公司債券的公允價值(不含利息)為1900萬元,甲公司計提預期信用減值損失50萬元。 計提減值后的實際利息怎么算
老師,老板借給公司的錢,附銀行回單,還需要附收據(jù)嗎
開專票就必須對公嗎?
之前啥帳也沒有,光表格。不過年初的累計折舊也有數(shù),今年的也有數(shù)。
光表格? ?都需要寫進去,這個之前有數(shù)字話,不補賬話,