你好,只要真實的都可以報銷,至于沒有發(fā)票或者不合規(guī)的發(fā)票能不能報銷就要企業(yè)自己來規(guī)定

老師 我想問一下關于報銷的事情,就是比如差旅費,報銷的時候日期什么的 我怎么才能判斷可以報銷還是不可以報銷呢?
老師,我想問問 關于 差旅報銷,發(fā)票金額 跟實際報銷金額 不一致的問題。如果 發(fā)票金額 大于 實際報銷 金額,比如發(fā)票金額900 實際報銷(根據(jù)公司差旅報銷標準,不得超過800),那么 月底做進項認證的時候 認證金額900,還有做100對應的進項稅額的進項轉出 是吧?
老師,我想問下,集團公司下面的子公司,報銷的時候,開發(fā)票抬頭是集團公司的名字,做賬可不可以?其次報銷差旅費,發(fā)票是酒店開的增值稅專用發(fā)票,但是名稱寫的餐飲,報銷寫的差旅費行不行?
老師,我們公司就是關于報銷的發(fā)票替代問題,比如說出去吃飯,報銷事項是吃飯,那可以用什么發(fā)票替代呢?
老師,我想問下差旅費報銷如果給了餐補,如果還有餐費的發(fā)票,這個餐費是只能招待費還是可以算差旅費呢
單位是建筑行業(yè),開具了9個點的建筑工程服務發(fā)票,后分包給別的單位做了,對方來了3個點的發(fā)票給我們,這3個點的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開具了預收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務,那這票據(jù)要做收入嗎?已開具并未發(fā)生在稅務上怎么處理
2022年開錯了一張票,開票金額是80元,把稅率錯開成免稅,現(xiàn)在稅務要求更正當期申報交稅,請問我更正申報時,銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應付款,這個分錄是什么意思?
個體工商戶個人所得稅(經(jīng)營所得)核定征收應該是幾個點
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問題就是我這個組裝的這部分成本我應該怎么核算呀,簡直不曉得咋個弄呢,我都沒有從原材料過度,直接就是庫存商品,而且我們是業(yè)務財務一體商貿(mào)版的,入庫單也沒有材料入庫,,只有商品入庫。這個我們應該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開票?賣給的是個人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進項稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎
比如10月發(fā)生的業(yè)務,11月才拿回來票,日期寫的是11月,我直接入到11月就可以了吧
你好,是的,發(fā)票入賬到11月
還有比如一張機票應該只有一張意外保險發(fā)票吧,但是有4張,我可以一起入賬嗎
你好,那要問清楚情況,如果不是出差本人的,不能記入這個人的出差費用