同學(xué)你好!這個(gè)一樣的呀?? 借:管理費(fèi)用? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 ? ? ?貸:銀行存款
老師我想問下,我們疫情期間加班補(bǔ)助,領(lǐng)導(dǎo)要求給剛6月份退休的兩個(gè)老員工,各自加1000元。那我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?要怎么發(fā)放?
老師我想問下,我們疫情期間加班補(bǔ)助,領(lǐng)導(dǎo)要求給剛6月份退休的兩個(gè)老員工,各自加1000元。那我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?要怎么發(fā)放?
老師您好,請教您個(gè)問題,我們公司是做產(chǎn)品研發(fā)的,是高企,有單獨(dú)設(shè)立研發(fā)輔助賬,然后我們公司每個(gè)月計(jì)提工資總額是6萬多,實(shí)際發(fā)放3萬多,還有3萬多是4個(gè)研發(fā)人員的工資是沒有發(fā),每個(gè)月計(jì)提,2021合計(jì)計(jì)提了1-12月未發(fā)金額是35萬,然后2022年4月30日我們才把計(jì)提的35萬左右全部發(fā)放完,因?yàn)槲覀円邪l(fā)加計(jì)扣除的。那現(xiàn)在關(guān)鍵問題是我4月份這筆計(jì)提的費(fèi)用發(fā)了,我會(huì)計(jì)賬上要怎么做呢,第一次遇到這種問題,我不知道要怎么處理,麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝。
實(shí)務(wù)#請問下:公司每月給員工發(fā)放實(shí)物福利,人人有份的那種,需要繳納個(gè)稅嗎?如果需要,是不是計(jì)入工資里按照“工資薪金”繳納個(gè)稅?那怎么記賬?因?yàn)榘l(fā)放的時(shí)候直接計(jì)入管理費(fèi)用和應(yīng)付職工福利,如果計(jì)入工資里會(huì)增加工資收入,會(huì)增加實(shí)發(fā)工資金額呀,因?yàn)槭欠秦泿判愿@?,這個(gè)工資表怎么弄?然后福利這部分又要再次計(jì)入“管理費(fèi)用—工資”嗎?這塊賬我想不明白,麻煩老師指導(dǎo)下,謝謝!
老師,我們餐補(bǔ)是計(jì)入到工資發(fā)放,有個(gè)情況就是車間有個(gè)人員偶爾會(huì)加下班,領(lǐng)導(dǎo)說每月給他補(bǔ)貼200計(jì)入到工資里,以餐補(bǔ)形式發(fā)放,請問這情況需要找餐飲替代票嗎,這部分該怎么做賬,還是合并到工資金額里就行
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
這個(gè)員工退休了,那報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,是不是只要不添加這兩個(gè)就好了?
嗯嗯? ?規(guī)范的話? ?把他兩人個(gè)稅? ?還是要申報(bào)的? ?雖然不用交個(gè)稅 如果不申報(bào)? ? 支付的加班費(fèi)什么的? ?企業(yè)所得稅稅前? 不能扣除哈
個(gè)稅系統(tǒng)里,已經(jīng)是非正常狀態(tài)的
嗯嗯? 這樣? 就是支出? 不能所得稅稅扣除哦
那我報(bào)個(gè)稅時(shí),不報(bào)這兩個(gè)人,可以的吧?別的員工正常報(bào)個(gè)稅
嗯嗯? ?這個(gè)可以呀 沒問題的
好,謝謝老師
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評(píng),謝謝