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老師,單位給本單位工會打的款,怎么做賬??

2020-12-03 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-03 11:18

你好 單位給本單位工會打的款,借:應付職工薪酬——工會經(jīng)費,貸:銀行存款?

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快賬用戶6477 追問 2020-12-03 11:20

收到工會的收據(jù),需要先計提吧??怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 11:20

你好,是的。計提分錄是? 借:管理費用,貸:應付職工薪酬——工會經(jīng)費

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快賬用戶6477 追問 2020-12-03 11:22

只要是打給工會的錢,就是這樣做賬??借:管理費用~工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬~工會經(jīng)費

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齊紅老師 解答 2020-12-03 11:23

你好,計提的時候 借:管理費用,貸:應付職工薪酬——工會經(jīng)費 打給工會的時候,借:應付職工薪酬——工會經(jīng)費,貸:銀行存款?

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快賬用戶6477 追問 2020-12-03 11:23

能不能?? 借:管理費用~福利費 貸:應付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2020-12-03 11:24

你好,不可以,這個是工會經(jīng)費,而不是福利費?

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你好 單位給本單位工會打的款,借:應付職工薪酬——工會經(jīng)費,貸:銀行存款?
2020-12-03
你好!這個借管理費用-工會經(jīng)費 貸應付職工薪酬-工會經(jīng)費 然后借應付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸銀行存款
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