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請教,給法人分配利潤,然后發(fā)現(xiàn)利潤表的凈利潤跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤對不上了,分配的那一部分利潤還在利潤表上體現(xiàn),這是什么原因,該怎么調(diào)整

2020-12-03 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-03 10:00

你好,有分配利潤的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計—分配的利潤

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快賬用戶5673 追問 2020-12-03 10:02

那就是這兩個報表現(xiàn)在未分配利潤需要加上分配出去的,才能跟凈利潤相同

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快賬用戶5673 追問 2020-12-03 10:03

這些年末需要處理嗎,怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-12-03 10:03

你好,符合上述關(guān)系就說明是正確的,不需要處理?

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你好,有分配利潤的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計—分配的利潤
2020-12-03
您好, 這個是對不上的,資產(chǎn)負(fù)債表上面是所有年份的累計數(shù),利潤表是當(dāng)年的數(shù)據(jù)
2023-12-01
你單位做過以前年度損益調(diào)整或是未分配利潤,你可以看一下的。
2024-08-14
這個還有其他的業(yè)務(wù)直接走未分配利潤不通過凈利潤的,比如金融資產(chǎn)第二類,賣出走的是留存收益,不通過凈利潤
2021-04-13
利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)(計提盈余公積,盈余公積彌補虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調(diào)整這個就不會相等了) ?損益科目做相反方向,這個期中建賬也會不平
2020-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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