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您好:我想問下如何操作。今年初簽二筆的建筑合同,建了二個多月對方給付一半工程款(沒開發(fā)票),我掛預收賬款。12月份我問了一下二個工程都沒再施工,一個合同簽到12月末,一個是明年2月末,12月末我這邊預收賬款用列收入嗎?謝謝!!

2020-12-03 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-03 09:42

你好 可以不做收入 但是需要交增值稅

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快賬用戶2561 追問 2020-12-03 14:30

不做收入怎么交稅?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 14:32

借銀行存款 貸預收賬款/工程結(jié)算 應(yīng)交稅費

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你好 可以不做收入 但是需要交增值稅
2020-12-03
同學您好,最好的辦法就是原路退回,還退給給您打款的這家公司賬上,錢在您的手里,現(xiàn)在您應(yīng)該是強勢的一方。如果實在不行,就讓對方和另外那家,您,三家簽一個協(xié)議,您用來做附件就行了
2023-12-20
你好,那你們現(xiàn)在有完工進度嗎?完工了多少?
2023-11-15
?您好,1.可以的,更正申報到2023年12月 2.反結(jié)賬是最好的,不留下調(diào)整痕跡 3.工程物資已暫估,來發(fā)票是沖回350再按發(fā)票做350 (下面分錄為了把發(fā)票放在憑證里) 借:工程物資 -350萬 貸:應(yīng)付賬款 -350萬 借:工程物資 350萬 貸:應(yīng)付賬款 350萬
2024-04-21
同學你好 你可以先暫估成本的 匯算清繳之前來發(fā)票就行了
2020-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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