您好,按勞務報酬繳納個稅,分兩種,一種是單次收入不大于4000,扣除800后按20%交。一種是大于4000,扣除20%后,按對應稅率交。

老師:問一下我這樣的情況適合申請失業(yè)保險金還是補助金?在原來的工作單位做到6.30號,社保交到6月份。9.12號在廣東人社App提交失業(yè)補助金,說符合失業(yè)保險金。9.4號進入一家新開的公司,10.15號上報了社保名單給外賬,后因這家單位無法正式運營,無法交社保,叫外賬的把我的名字刪了。刪了之后還有記錄嗎?這家新開的單位在廣東中山沙溪鎮(zhèn),但是注冊地在橫欄鎮(zhèn)。我好糾結,我如果現在申請失業(yè)金,是申請保險金還是補助金?受理機構選哪個鎮(zhèn)的?解除合同書要寫哪個單位的?蓋什么章?請老師詳細介紹一下, 謝謝!
請問企業(yè)請內外部人員推廣分銷產品,并分配獎金,外部人員的獎金個稅一般按什么方式交呢?請了解的老師詳細介紹下,謝謝
請問老師: 一、代理費和傭金的區(qū)別是什么?企業(yè)所得稅中傭金受5%的限制(一般企業(yè)),代理費不受限制吧?代理費和傭金開發(fā)票的話,開什么內容?謝謝 二、假設a是被代理人,b是代理人,b找了c成為二級代理人,b、c均是以a的名義開展業(yè)務,收入分成是由a將代理費支付給b,b再將收入中c的部分支付給c,按照所得稅法,a的是銷售傭金,是受5%限制的,而b支付給c的代理費則可以在b公司企業(yè)所得稅前全額扣除,b不受所得稅的傭金限制(因為代理費不是傭金,而且業(yè)務的開展也是b、c兩家代理商去實際操作,如布線安裝等工程)而企業(yè)所得稅對代理費沒有限制,這樣理解對嗎?謝謝 三、傭金合同一般稱為居間合同,是中介機構或個人以自己的名義開展業(yè)務,和代理合同不同,這樣理解對嗎?謝謝
2008年初,審計人員在審查某公司“主營業(yè)務收入”賬戶時,發(fā)現該公司2007年末產品銷售收入下滑幅度較大,但據審計人員了解公司下半年銷售正值旺季,為什么會出現這種異常情況呢?審計人員懷疑該單位利用“應付賬款”賬戶隱匿收入。審計人員認真查閱了2007年10月、11月與12月的“應付賬款”明細賬,并分別將本市3家債務上升比較大的客戶的有關記錄進行了詳細審查,發(fā)現以下賬務處理:借:銀行存款3393000貸:應付賬款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始憑證均為銀行進賬單,以及分別向三家公司開具的購貨發(fā)票。該企業(yè)適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務的銷售利潤為900000元,所得稅稅率為25%。案例要求:請老師們幫我把調整后的會計分錄寫一下,謝謝,其他我都會寫
假設你是一家國內大型批發(fā)商貿企業(yè)的財務人員。公司的基本信息及本年的交易事項如下所示,請對公司本年業(yè)務所涉及的財務問題作出分析和解答。東晉貿易公司于2010年注冊成立,是國內一家大型百貨批發(fā)集團,產品銷往全國各地,公司年收入過百萬。本年度發(fā)生的部分交易事項如下:業(yè)務1:1月6日公司購進保溫杯200個,每個進價為50元,收到對方開具的增值稅專用發(fā)票,供貨方另外墊付運費100元(不計抵扣稅額,作銷售費用列支)。商品驗收入庫,款項當日以銀行轉賬支票付訖。1)請分析計算業(yè)務1中的進項稅金額,并對購進保溫杯的業(yè)務進行會計處理編制分錄
老師,我是牙科門診,我們老板讓虛開發(fā)票,是看到老板簽字了才能開,還是業(yè)務人員簽字也可以
你好老師我們公司欠個人的款是20萬元,這時公司給出了收據,之后以貨的價款還了5萬元,剩余的是其他員工直接還的15萬元,沒走公司的賬戶,這時我要怎樣做賬改成這個員工的
老師,怎么給公司做出財務分析和財務建議?
不同這題什么意思?幫忙解釋,謝謝
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個月報個稅,都申報了。漏一個工資賠償的了。那是更正,還是作廢重新報
老師,供應商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師,公司是農業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個農業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬???
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
我司支付傭金,按勞務報酬代扣代繳個稅,是否需要取得個人代開的發(fā)票?如果需要取得應該是什么項目的發(fā)票呢?個人需要交增值稅和城建稅嗎?
您好,個稅是貴司代扣代繳,從支付的傭金中扣除,不需要發(fā)票。
我的意思是支出的傭金是否需要個人到稅局代開增值稅發(fā)票給回我們。不然這部分沒有發(fā)票怎么入賬呢?
您好,這個是需要的,由代開的人繳納增值稅,附加稅不用。