你這個直接去申報(bào)之后回來清卡就可以,這個不影響你開發(fā)票 ,可以開到15號左右
票通顯示開票中是不是已經(jīng)成功了就等著發(fā)到郵箱就行是嗎?月初清卡失敗和發(fā)票沒關(guān)系吧,照樣能開出發(fā)票是嗎?
上月開的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開。跨月是不能作廢只能紅沖的吧?然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說那張11月開的錯票他們就沒寄出,怎么還搞張票來?還說以前都不用這樣的,說我是不是手續(xù)程序弄錯了,應(yīng)該找稅務(wù)局問清楚。我的想法是無論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開票系統(tǒng)上,在稅務(wù)局看來我們已經(jīng)發(fā)生了這項(xiàng)業(yè)務(wù),這個月發(fā)現(xiàn)開票錯誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎
UKey盤本月最后一天作廢了一張發(fā)票,在發(fā)票查詢里顯示填開作廢,上傳狀態(tài)是已上傳作廢。到未上傳查詢里顯示它未上傳,已作廢查詢里沒有這張,通過手動上傳還有在未上傳里點(diǎn)擊上傳,都是“已發(fā)送上傳信息,請稍后查驗(yàn)”,過會查還是老樣子。這樣上傳不成功,但又填開作廢。這樣算作廢成功了嗎?明天就是下個月了,會不會作廢算不到這個月,而算到下個月。
甲方收到乙方開出的普通發(fā)票。 甲方按照發(fā)票上銀行賬戶信息支付款項(xiàng),支付失敗,原因是銀行賬戶注銷了。 乙方答復(fù)說,最近換了新的銀行賬戶。 甲方給新賬戶打款成功。 問:該發(fā)票是作廢重開,還是將就著用也沒有什么問題呢,免得還得開票郵寄麻煩。
老師,請問一下開票截止日期顯示的是下個月份的申報(bào)期,是不是就代表已經(jīng)反寫清卡了呢?我是新辦企業(yè)小規(guī)模納稅人,4月末領(lǐng)取的UK,還未開發(fā)票,這個月登錄UK后顯示自動匯總上傳了,我沒有點(diǎn)反寫就出現(xiàn)如圖的信息,是不是已經(jīng)反寫成功了呢?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們),請問一下自已購買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?代賬公司入賬的,會計(jì)分錄能不能更簡單化方便化,麻煩老師詳細(xì)的會計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
生產(chǎn)制造業(yè)能用進(jìn)銷存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對方公司,對方不開票,只開收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計(jì)入營業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動,外請講師過來在活動培訓(xùn)場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個稅,請問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個稅的會計(jì)分錄怎么做?這邊的會計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個稅→借:應(yīng)交增值稅-個人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購買不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認(rèn)定,是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動,外請講師過來在活動培訓(xùn)場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個稅,請問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個稅的會計(jì)分錄怎么做?這邊的會計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個稅→借:應(yīng)交增值稅-個人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷售收入以及采購那一塊,就不能把那個稅剔出來,那這個具體要怎么實(shí)操?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎